Российская Федерация Иркутская область Зиминский район Новолетниковское муниципальное образование
Дума
РЕШЕНИЕ
от «26» октября 2015 года № 113 с. Новолетники
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2014 года № 85 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
|
|
Рассмотрев представленный главой Новолетниковского муниципального образования проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2014 года № 85 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом Иркутской области от 22.10.2013 г. № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты», Законом Иркутской области № 146-ОЗ от 08.12.2014 года «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», решением Думы Зиминского муниципального района №29 от 18.12.2014 г. «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями), Уставом Новолетниковского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 24 июня 2011 года № 99 (с изменениями и дополнениями), Дума Новолетниковского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2014 года № 85 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2015 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 077 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 4 153 тыс. рублей, из них из областного бюджета в сумме 3 858 тыс. рублей, из бюджета района в сумме 485 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 190 тыс. руб.;
общий объем расходов бюджета в сумме 5 110 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета в сумме 33 тыс. рублей или 3,6 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что превышение дефицита бюджета Новолетниковского муниципального образования над ограничениями, установленными ст.92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Новолетниковского муниципального образования, которая по состоянию на 1 января 2015 года составила 33 тыс. рублей.
Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей».
1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2015 год в сумме 124 тыс. рублей;
на 2016 год в сумме 115 тыс. рублей;
на 2017 год в сумме 121 тыс. рублей».
1.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Установить предельный объем муниципального долга Новолетниковского муниципального образования (далее – муниципальный долг):
на 2015 год в сумме 924 тыс. рублей;
на 2016 год в размере 869 тыс. рублей;
на 2017 год в размере 882 тыс. рублей».
1.4. Приложения 1, 5, 7, 9, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования П.А. Кондратьев
Приложение 1
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 26 октября 2015 года № 113
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2014 года №85
«О бюджете Новолетниковского муниципального образования
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Прогноз доходов бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2015 г.
(рублей)
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
2015 год |
|
1 |
2 |
3 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
924 000,00 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
295 300,00 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
295 300,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227(1) и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
293 100,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
2 200,00 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
411 700,00 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
411 700,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
146 700,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
3 000,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
247 500,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
14 500,00 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
180 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
38 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
38 000,00 |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
142 000,00 |
|
Земельный налог с организаций |
000 1 06 06030 00 0000 110 |
80 000,00 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06033 10 0000 110 |
80 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц |
000 1 06 06040 00 0000 110 |
62 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06043 10 0000 110 |
62 000,00 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
10 000,00 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
10 000,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
26 000,00 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
26 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
26 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
26 000,00 |
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
1 000,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов |
000 1 16 51000 02 0000 140 |
1 000,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
000 1 16 51040 02 0000 140 |
1 000,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
4 153 297,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
4 342 864,00 |
|
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
1 441 764,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
1 441 764,00 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1 441 764,00 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
957 100,00 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
484 664,00 |
|
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
2 829 100,00 |
|
Прочие субсидии |
000 2 02 02999 00 0000 151 |
2 829 100,00 |
|
Прочие субсидии бюджетам поселений |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
2 829 100,00 |
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
1 717 000,00 |
|
Субсидия, предоставляемая местным бюджетам из областного бюджета, в целях реализации мероприятий направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
240 000,00 |
|
Субсидия на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
753 500,00 |
|
Субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
118 600,00 |
|
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
72 000,00 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 00 0000 151 |
71 300,00 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
71 300,00 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 00 0000 151 |
700,00 |
|
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
700,00 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
700,00 |
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
000 2 19 00000 10 0000 151 |
-189 567,00 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
000 2 19 05000 10 0000 151 |
-189 567,00 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
5 077 297,00 |
Приложение 5
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 26 октября 2015 года № 113
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2014 года №85
«О бюджете Новолетниковского муниципального образования
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2015 год
рублей
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма на 2015 год |
|||||
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
2 344 839,71 |
|||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
446 624,38 |
|||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 782 275,33 |
|||||
Резервные фонды |
01 |
11 |
5 000,00 |
|||||
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
110 940,00 |
|||||
Национальная оборона |
02 |
00 |
71 300,00 |
|||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
71 300,00 |
|||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
18 301,35 |
|||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
18 301,35 |
|||||
Национальная экономика |
04 |
00 |
541 137,10 |
|||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
541 137,10 |
|||||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
272 951,19 |
|||||
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
272 951,19 |
|||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
1 232 285,17 |
|||||
Культура |
08 |
01 |
1 232 285,17 |
|||||
Социальная политика |
10 |
00 |
123 633,00 |
|||||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
123 633,00 |
|||||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
00 |
506 359,00 |
|||||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
506 359,00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
Всего |
5 110 806,52 |
|
Приложение 7
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 26 октября 2015 года № 113
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2014 года №85
«О бюджете Новолетниковского муниципального образования
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год
рублей
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма на 2015 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Расходы муниципальных образований в рамках непрограммных расходов (кроме ведомственных целевых программ) |
91.0.0000 |
000 |
00 00 |
5 076 125,64 |
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
91.0.0600 |
000 |
00 00 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.0600 |
200 |
00 00 |
700,00 |
Общегосударственные вопросы |
91.0.0600 |
200 |
01 04 |
700,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
91.0.5118 |
000 |
00 00 |
71 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.5118 |
100 |
00 00 |
68 300,00 |
Национальная оборона |
91.0.5118 |
100 |
02 03 |
68 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.5118 |
200 |
00 00 |
3 000,00 |
Национальная оборона |
91.0.5118 |
200 |
02 03 |
3 000,00 |
Функционирование главы муниципального образования |
91.0.8001 |
000 |
00 00 |
446 624,38 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.8001 |
100 |
00 00 |
446 624,38 |
Общегосударственные вопросы |
91.0.8001 |
100 |
01 02 |
446 624,38 |
Функционирование центрального аппарата |
91.0.8002 |
000 |
00 00 |
1 746 894,45 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.8002 |
100 |
00 00 |
1 407 709,28 |
Общегосударственные вопросы |
91.0.8002 |
100 |
01 04 |
1 407 709,28 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8002 |
200 |
00 00 |
336 500,44 |
Общегосударственные вопросы |
91.0.8002 |
200 |
01 04 |
336 500,44 |
Иные бюджетные ассигнования |
91.0.8002 |
800 |
00 00 |
2 684,73 |
Общегосударственные вопросы |
91.0.8002 |
800 |
01 04 |
2 684,73 |
Резервные фонды местных администраций |
91.0.8005 |
000 |
00 00 |
5 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
91.0.8005 |
800 |
00 00 |
5 000,00 |
Общегосударственные вопросы |
91.0.8005 |
800 |
01 11 |
5 000,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
91.0.8007 |
000 |
00 00 |
18 301,35 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8007 |
200 |
00 00 |
18 301,35 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
91.0.8007 |
200 |
03 09 |
18 301,35 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
91.0.8009 |
000 |
00 00 |
541 137,10 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8009 |
200 |
00 00 |
541 137,10 |
Национальная экономика |
91.0.8009 |
200 |
04 09 |
541 137,10 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
91.0.8011 |
000 |
00 00 |
272 951,19 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8011 |
200 |
00 00 |
272 951,19 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
91.0.8011 |
200 |
05 02 |
272 951,19 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
91.0.8014 |
000 |
00 00 |
110 940,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8014 |
200 |
00 00 |
110 940,00 |
Общегосударственные вопросы |
91.0.8014 |
200 |
01 13 |
110 940,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
91.0.8016 |
000 |
00 00 |
123 633,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
91.0.8016 |
300 |
00 00 |
123 633,00 |
Социальная политика |
91.0.8016 |
300 |
10 01 |
123 633,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
91.0.8020 |
000 |
00 00 |
506 359,00 |
Межбюджетные трансферты |
91.0.8020 |
500 |
00 00 |
506 359,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
91.0.8020 |
500 |
14 03 |
506 359,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
91.0.8099 |
000 |
00 00 |
1 232 285,17 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.8099 |
100 |
00 00 |
758 021,04 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
91.0.8099 |
100 |
08 01 |
758 021,04 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8099 |
200 |
00 00 |
474 264,13 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
91.0.8099 |
200 |
08 01 |
474 264,13 |
Расходы муниципальных образований по ведомственным целевым программам в рамках непрограммных расходов |
92.0.0000 |
000 |
00 00 |
34 680,88 |
"Повышение эффективности бюджетных расходов Новолетниковского муниципального образования на 2014-2016 годы" |
92.0.9322 |
000 |
00 00 |
34 680,88 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
92.0.9322 |
100 |
00 00 |
34 680,88 |
Общегосударственные вопросы |
92.0.9322 |
100 |
01 04 |
34 680,88 |
Всего |
|
|
|
5 110 806,52 |
Приложение 9
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 26 октября 2015 года № 113
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2014 года №85
«О бюджете Новолетниковского муниципального образования
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов
местного бюджета на 2015 год
рублей
Наименование |
КВСР |
РзПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма на 2015 |
Администрация Новолетниковского МО |
956 |
00 00 |
0000000 |
000 |
5 110 806,52 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
956 |
01 02 |
0000000 |
000 |
446 624,38 |
Функционирование главы муниципального образования |
956 |
01 02 |
9108001 |
000 |
446 624,38 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 02 |
9108001 |
100 |
446 624,38 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
956 |
01 04 |
0000000 |
000 |
1 782 275,33 |
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
956 |
01 04 |
9100600 |
000 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
9100600 |
200 |
700,00 |
Функционирование центрального аппарата |
956 |
01 04 |
9108002 |
000 |
1 746 894,45 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 04 |
9108002 |
100 |
1 407 709,28 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
9108002 |
200 |
336 500,44 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 04 |
9108002 |
800 |
2 684,73 |
"Повышение эффективности бюджетных расходов Новолетниковского муниципального образования на 2014-2016 годы" |
956 |
01 04 |
9209322 |
000 |
34 680,88 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 04 |
9209322 |
100 |
34 680,88 |
Резервные фонды |
956 |
01 11 |
0000000 |
000 |
5 000,00 |
Резервные фонды местных администраций |
956 |
01 11 |
9108005 |
000 |
5 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 11 |
9108005 |
800 |
5 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
956 |
01 13 |
0000000 |
000 |
110 940,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
956 |
01 13 |
9108014 |
000 |
110 940,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 13 |
9108014 |
200 |
110 940,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
956 |
02 03 |
0000000 |
000 |
71 300,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
956 |
02 03 |
9105118 |
000 |
71 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
02 03 |
9105118 |
100 |
68 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
956 |
02 03 |
9105118 |
200 |
3 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
956 |
03 09 |
0000000 |
000 |
18 301,35 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
956 |
03 09 |
9108007 |
000 |
18 301,35 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
956 |
03 09 |
9108007 |
200 |
18 301,35 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
956 |
04 09 |
0000000 |
000 |
541 137,10 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
956 |
04 09 |
9108009 |
000 |
541 137,10 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
956 |
04 09 |
9108009 |
200 |
541 137,10 |
Коммунальное хозяйство |
956 |
05 02 |
0000000 |
000 |
272 951,19 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
956 |
05 02 |
9108011 |
000 |
272 951,19 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 02 |
9108011 |
200 |
272 951,19 |
Культура |
956 |
08 01 |
0000000 |
000 |
1 232 285,17 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
9108099 |
000 |
1 232 285,17 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
08 01 |
9108099 |
100 |
758 021,04 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
956 |
08 01 |
9108099 |
200 |
474 264,13 |
Пенсионное обеспечение |
956 |
10 01 |
0000000 |
000 |
123 633,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
956 |
10 01 |
9108016 |
000 |
123 633,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
956 |
10 01 |
9108016 |
300 |
123 633,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
956 |
14 03 |
0000000 |
000 |
506 359,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
956 |
14 03 |
9108020 |
000 |
506 359,00 |
Межбюджетные трансферты |
956 |
14 03 |
9108020 |
500 |
506 359,00 |
Итого: |
5 110 806,52 |
Приложение 13
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 26 октября 2015 года № 113
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2014 года №85
«О бюджете Новолетниковского муниципального образования
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год
Наименование |
Код |
Сумма на 2015 год |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
33 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
956 01 03 00 00 00 0000 000 |
0 |
Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 00 00 00 0000 710 |
0 |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 710 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 00 00 00 0000 810 |
0 |
Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 810 |
0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
33 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
- 5 077 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
- 5 077 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
- 5 077 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
5 110 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
5 110 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
5 110 |
тыс. рублей
Пояснительная записка
к решению Думы Новолетниковского муниципального образования от 26 октября 2015 года № 113 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2014 г. № 85 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»
1. Субъект правотворческой инициативы:
Проект решения Думы Новолетниковского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2014 г. № 85 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»» (далее – решение Думы о бюджете) разработан Финансовым управлением Зиминского районного муниципального образования и вносится в Думу Новолетниковского муниципального образования главой Новолетниковского муниципального образования.
2. Правовое основание принятия проекта закона:
Статья 31 Устава Новолетниковского муниципального образования, статья 20 Положения «О бюджетном процессе в Новолетниковского муниципальном образовании», утвержденного решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 24 июня 2011 года
№ 99, с изменениями и дополнениями.
3. Состояние правового регулирования в данной сфере, обоснование целесообразности принятия:
Бюджет Новолетниковского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов утвержден решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2014 г. № 85 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Необходимость внесения изменений в бюджет Новолетниковского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее – местный бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов) связана с:
- уточнением плановых показателей источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета;
- уточнением плановых показателей доходной и расходной части.
4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Предметом правового регулирования проекта решения о бюджете является утверждение уточненных основных характеристик местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, изменение приложений к нему.
5. Перечень правовых актов, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта.
Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов.
6. Иные сведения:
Иные сведения представляют собой описание предлагаемых изменений решения Думы о бюджете, доходов, расходов местного бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
Изменение доходной части местного бюджета
Решением Думы предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов местного бюджета на 31 тыс. рублей и утвердить в сумме 5 077 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы в бюджет поселения планируются в объеме 924 тыс. рублей.
Сумма налоговых и неналоговых поступлений больше принятого бюджета на сумму 24 тыс. рублей, в связи с уточнением плановых показателей:
- налогу на имущество физических лиц на сумму 5 тыс. рублей;
- земельному налогу на сумму 17 тыс. рублей;
- государственной пошлине за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления на сумму 2 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в местный бюджет планируются в объеме 4 153 тыс. рублей, что на 7 тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Изменение расходной части местного бюджета
Решением Думы предлагается увеличить расходную часть местного бюджета на 2015 год на сумму 31 тыс. рублей и утвердить в объеме 5 110 тыс. рублей, а также внести следующие изменения:
- уменьшить план по расходам на оплату труда и начисления на нее в сумме 134 тыс. рублей;
- увеличит план по расходам на услуги связи в сумме 6 тыс.рублей;
- увеличить план по расходам на транспортные услуги в сумме 15 тыс. рублей;
- увеличить план по расходам на прочие работы, услуги в сумме 83 тыс. рублей;
- уменьшить план по расходам на оплату пенсий, пособий в сумме 20 тыс. рублей;
- увеличить план по расходам на увеличение стоимости основных средств в сумме 50 тыс.рублей;
- увеличить план по расходам на увеличение стоимости материальных запасов в сумме 31 тыс. рублей.
Изменение дефицита местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета
Учитывая произведенные изменения доходной и расходной частей местного бюджета дефицит бюджета на 2015 год составил 33 тыс. рублей или 3,6 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
В качестве источника финансирования дефицита местного бюджета планируется использовать остатки средств местного бюджета, не имеющие целевого назначения в сумме 33 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга Новолетниковского муниципального образования (далее – муниципальный долг):
на 2015 год в сумме 924 тыс. рублей;
на 2016 год в размере 869 тыс. рублей;
на 2017 год в размере 882 тыс. рублей.
Глава Новолетниковского
муниципального образования П.А. Кондратьев