Российская Федерация Иркутская область Зиминский район Зулумайское муниципальное образование
Дума
РЕШЕНИЕ
от «22» июня 2016 года №87 с. Зулумай
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 75 «О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»
|
|
Рассмотрев представленный главой муниципального образования проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 75 «О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", Законом Иркутской области от 22.10.2013 г. № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 23.12.2015 г. №130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», решением Думы Зиминского муниципального района от 23.12.2015 г. №124 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2016 год», с Уставом Зулумайского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Зулумайского муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Зулумайского муниципального образования от 12 апреля 2016 года № 81, Дума Зулумайского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в решение Думы Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 75 «О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Зулумайского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 799 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 2 933 тыс. рублей, из них из областного бюджета в сумме 2 491 тыс. рублей, из бюджета района в сумме 442 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 3 895 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета в сумме 96 тыс. рублей или 11,1% от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что превышение дефицита бюджета Зулумайского муниципального образования над ограничениями, установленными ст.92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Зулумайского муниципального образования, которая по состоянию на 1 января 2016 года составила 96 тыс. рублей.
Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей».
1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2016 год в сумме 69 тыс. рублей».
1.3. Приложения 1, 4, 5, 6, 8 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава Зулумайского
муниципального образования В.Н. Шубин
Приложение 1
к решению Думы Зулумайского муниципального
образования от 22 июня 2016 года №87
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 75
«О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»
Прогноз доходов бюджета Зулумайского муниципального образования на 2016 год
рублей
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
865 700,00 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
109 600,00 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
109 600,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
109 600,00 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
722 100,00 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
722 100,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
256 200,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
3 800,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
559 300,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
-97 200,00 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
20 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
5 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
5 000,00 |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
15 000,00 |
|
Земельный налог с организаций |
000 1 06 06030 00 0000 110 |
1 000,00 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06033 10 0000 110 |
1 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц |
000 1 06 06040 00 0000 110 |
14 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06043 10 0000 110 |
14 000,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
14 000,00 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
14 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
14 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
14 000,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
2 933 513,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
2 933 513,00 |
|
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
1 203 522,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
1 203 522,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1 203 522,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
926 300,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
277 222,00 |
|
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
1 514 000,00 |
|
Прочие субсидии |
000 2 02 02999 00 0000 151 |
1 514 000,00 |
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
1 514 000,00 |
|
Субсидия на выравнивание обеспеченности сельских поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
1 452 500,00 |
|
Субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
61 500,00 |
|
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
50 700,00 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 00 0000 151 |
50 000,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
50 000,00 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 00 0000 151 |
700,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
700,00 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
700,00 |
|
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
165 291,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
000 2 02 04999 10 0000 151 |
165 291,00 |
|
Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений |
000 2 02 04999 10 0000 151 |
165 291,00 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
3 799 213,00 |
Приложение 4
к решению Думы Зулумайского муниципального
образования от 22 июня 2016 года №87
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 75
«О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2016 год
рублей
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма |
|||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
911 070,43 |
|||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
275 356,21 |
|||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
633 714,22 |
|||||
Резервные фонды |
01 |
11 |
2 000,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
50 000,00 |
|||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
50 000,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
415 355,53 |
|||||
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
415 355,53 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
1 192 828,45 |
|||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
1 192 828,45 |
|||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
106 426,76 |
|||||
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
106 426,76 |
|||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
846 502,04 |
|||||
Культура |
08 |
01 |
846 502,04 |
|||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
68 823,00 |
|||||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
68 823,00 |
|||||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
00 |
304 516,00 |
|||||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
304 516,00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
Всего |
3 895 522,21 |
|
Приложение 5
к решению Думы Зулумайского муниципального
образования от 22 июня 2016 года №87
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 75
«О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год
рублей
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма |
Непрограммные расходы |
99.0.00.00000 |
000 |
00 00 |
3 895 522,21 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
99.1.00.00000 |
000 |
00 00 |
959 020,52 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
99.1.01.00000 |
000 |
00 00 |
275 356,21 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.01.80001 |
000 |
00 00 |
275 356,21 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.01.80001 |
100 |
00 00 |
275 356,21 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.01.80001 |
100 |
01 00 |
275 356,21 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
99.1.01.80001 |
100 |
01 02 |
275 356,21 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
99.1.04.00000 |
000 |
00 00 |
632 964,31 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.04.80001 |
000 |
00 00 |
582 481,38 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80001 |
100 |
00 00 |
582 481,38 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80001 |
100 |
01 00 |
582 481,38 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80001 |
100 |
01 04 |
582 481,38 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
99.1.04.80002 |
000 |
00 00 |
50 482,93 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.04.80002 |
200 |
00 00 |
47 940,70 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
200 |
01 00 |
47 940,70 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
200 |
01 04 |
47 940,70 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.1.04.80002 |
800 |
00 00 |
2 542,23 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
800 |
01 00 |
2 542,23 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
800 |
01 04 |
2 542,23 |
Осуществление областных государственных полномочий |
99.1.05.00000 |
000 |
00 00 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.05.73150 |
200 |
00 00 |
700,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.05.73150 |
200 |
01 00 |
700,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.05.73150 |
200 |
01 04 |
700,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
99.1.06.00000 |
000 |
00 00 |
50 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.06.51180 |
100 |
00 00 |
48 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
100 |
02 00 |
48 000,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
100 |
02 03 |
48 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.06.51180 |
200 |
00 00 |
2 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
200 |
02 00 |
2 000,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
200 |
02 03 |
2 000,00 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
99.2.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 261 907,48 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
99.2.00.80004 |
000 |
00 00 |
814 593,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.2.00.80004 |
100 |
00 00 |
814 593,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.2.00.80004 |
100 |
03 00 |
329 836,64 |
Обеспечение пожарной безопасности |
99.2.00.80004 |
100 |
03 10 |
329 836,64 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80004 |
100 |
08 00 |
484 756,36 |
Культура |
99.2.00.80004 |
100 |
08 01 |
484 756,36 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
99.2.00.80005 |
000 |
00 00 |
447 314,48 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.2.00.80005 |
200 |
00 00 |
446 492,71 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.2.00.80005 |
200 |
01 00 |
49,91 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.2.00.80005 |
200 |
01 04 |
49,91 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.2.00.80005 |
200 |
03 00 |
84 718,89 |
Обеспечение пожарной безопасности |
99.2.00.80005 |
200 |
03 10 |
84 718,89 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
200 |
08 00 |
361 723,91 |
Культура |
99.2.00.80005 |
200 |
08 01 |
361 723,91 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.2.00.80005 |
800 |
00 00 |
821,77 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.2.00.80005 |
800 |
03 00 |
800,00 |
Обеспечение пожарной безопасности |
99.2.00.80005 |
800 |
03 10 |
800,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
800 |
08 00 |
21,77 |
Культура |
99.2.00.80005 |
800 |
08 01 |
21,77 |
Прочие непрограммные расходы |
99.3.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 674 594,21 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
99.3.00.80009 |
000 |
00 00 |
304 516,00 |
Межбюджетные трансферты |
99.3.00.80009 |
500 |
00 00 |
304 516,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
99.3.00.80009 |
500 |
14 00 |
304 516,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
99.3.00.80009 |
500 |
14 03 |
304 516,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.3.00.80010 |
800 |
00 00 |
2 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80010 |
800 |
01 00 |
2 000,00 |
Резервные фонды |
99.3.00.80010 |
800 |
01 11 |
2 000,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
99.3.00.80011 |
000 |
00 00 |
1 192 828,45 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80011 |
200 |
00 00 |
1 192 828,45 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
99.3.00.80011 |
200 |
04 00 |
1 192 828,45 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
99.3.00.80011 |
200 |
04 09 |
1 192 828,45 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
99.3.00.80012 |
000 |
00 00 |
106 426,76 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80012 |
200 |
00 00 |
106 426,76 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99.3.00.80012 |
200 |
05 00 |
106 426,76 |
Коммунальное хозяйство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 02 |
106 426,76 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
99.3.00.80013 |
000 |
00 00 |
68 823,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99.3.00.80013 |
300 |
00 00 |
68 823,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
99.3.00.80013 |
300 |
10 00 |
68 823,00 |
Пенсионное обеспечение |
99.3.00.80013 |
300 |
10 01 |
68 823,00 |
Всего |
|
|
|
3 895 522,21 |
Приложение 6
к решению Думы Зулумайского муниципального
образования от 22 июня 2016 года №87
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 75
«О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов
рублей
Наименование |
КВСР |
РзПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма |
Администрация Зулумайского МО |
953 |
00 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
3 895 522,21 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
953 |
01 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
911 070,43 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
953 |
01 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
275 356,21 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
953 |
01 02 |
99.1.00.00000 |
000 |
275 356,21 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
953 |
01 02 |
99.1.01.00000 |
000 |
275 356,21 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
953 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
000 |
275 356,21 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
953 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
100 |
275 356,21 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
953 |
01 04 |
00.0.00.00000 |
000 |
633 714,22 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
953 |
01 04 |
99.1.00.00000 |
000 |
633 664,31 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
953 |
01 04 |
99.1.04.00000 |
000 |
632 964,31 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
953 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
000 |
582 481,38 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
953 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
100 |
582 481,38 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
953 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
000 |
50 482,93 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
953 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
200 |
47 940,70 |
Иные бюджетные ассигнования |
953 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
800 |
2 542,23 |
Осуществление областных государственных полномочий |
953 |
01 04 |
99.1.05.00000 |
000 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
953 |
01 04 |
99.1.05.73150 |
200 |
700,00 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
953 |
01 04 |
99.2.00.00000 |
000 |
49,91 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
953 |
01 04 |
99.2.00.80005 |
000 |
49,91 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
953 |
01 04 |
99.2.00.80005 |
200 |
49,91 |
Резервные фонды |
953 |
01 11 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
953 |
01 11 |
99.3.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
953 |
01 11 |
99.3.00.80010 |
800 |
2 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
953 |
02 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
50 000,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
953 |
02 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
50 000,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
953 |
02 03 |
99.1.00.00000 |
000 |
50 000,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
953 |
02 03 |
99.1.06.00000 |
000 |
50 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
953 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
100 |
48 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
953 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
200 |
2 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
953 |
03 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
415 355,53 |
Обеспечение пожарной безопасности |
953 |
03 10 |
00.0.00.00000 |
000 |
415 355,53 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
953 |
03 10 |
99.2.00.00000 |
000 |
415 355,53 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
953 |
03 10 |
99.2.00.80004 |
000 |
329 836,64 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
953 |
03 10 |
99.2.00.80004 |
100 |
329 836,64 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
953 |
03 10 |
99.2.00.80005 |
000 |
85 518,89 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
953 |
03 10 |
99.2.00.80005 |
200 |
84 718,89 |
Иные бюджетные ассигнования |
953 |
03 10 |
99.2.00.80005 |
800 |
800,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
953 |
04 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 192 828,45 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
953 |
04 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 192 828,45 |
Прочие непрограммные расходы |
953 |
04 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
1 192 828,45 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
953 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
000 |
1 192 828,45 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
953 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
200 |
1 192 828,45 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
953 |
05 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
106 426,76 |
Коммунальное хозяйство |
953 |
05 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
106 426,76 |
Прочие непрограммные расходы |
953 |
05 02 |
99.3.00.00000 |
000 |
106 426,76 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
953 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
000 |
106 426,76 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
953 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
200 |
106 426,76 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
953 |
08 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
846 502,04 |
Культура |
953 |
08 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
846 502,04 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
953 |
08 01 |
99.2.00.00000 |
000 |
846 502,04 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
953 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
000 |
484 756,36 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
953 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
100 |
484 756,36 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
953 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
000 |
361 745,68 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
953 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
200 |
361 723,91 |
Иные бюджетные ассигнования |
953 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
800 |
21,77 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
953 |
10 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
68 823,00 |
Пенсионное обеспечение |
953 |
10 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
68 823,00 |
Прочие непрограммные расходы |
953 |
10 01 |
99.3.00.00000 |
000 |
68 823,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
953 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
000 |
68 823,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
953 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
300 |
68 823,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
953 |
14 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
304 516,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
953 |
14 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
304 516,00 |
Прочие непрограммные расходы |
953 |
14 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
304 516,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
953 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
000 |
304 516,00 |
Межбюджетные трансферты |
953 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
500 |
304 516,00 |
Итого: |
3 895 522,21 |
Приложение 8
к решению Думы Зулумайского муниципального
образования от 22 июня 2016 года №87
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 75
«О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год
Наименование |
Код |
Сумма |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
96 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
953 01 03 00 00 00 0000 000 |
0 |
Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
953 01 03 01 00 00 0000 000 |
0 |
Получение бюджетных кредитов, от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
953 01 03 01 00 00 0000 700 |
0 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
953 01 03 01 00 10 0000 710 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
953 01 03 01 00 00 0000 800 |
0 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
953 01 03 01 00 10 0000 810 |
0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
96 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-3 799 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-3 799 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-3 799 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
-3 799 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
3 895 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
3 895 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
3 895 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
3 895 |
тыс. рублей
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Зулумайского муниципального образования от 22 июня 2016 года №87 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 г. № 75 «О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016»»
1. Субъект правотворческой инициативы:
Проект решения Думы Зулумайского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 г. № 75 «О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»» (далее – решение Думы о бюджете) разработан Финансовым управлением Зиминского районного муниципального образования и вносится в Думу Зулумайского муниципального образования главой Зулумайского муниципального образования.
2. Правовое основание принятия проекта решения:
Статья 31 Устава Зулумайского муниципального образования, статья 21 Положения «О бюджетном процессе в Зулумайском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Зулумайского муниципального образования от 12 апреля 2016 года № 81.
3. Состояние правового регулирования в данной сфере, обоснование целесообразности принятия:
Бюджет Зулумайского муниципального образования на 2016 год утвержден решением Думы Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 г. № 75 «О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год».
Необходимость внесения изменений в бюджет Зулумайского муниципального образования на 2016 год (далее – местный бюджет) связана с:
- уточнением плановых показателей источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета;
- уточнением плановых показателей доходной и расходной части.
4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Предметом правового регулирования проекта решения о бюджете является утверждение уточненных основных характеристик местного бюджета на 2016 год, изменение приложений к нему.
5. Перечень правовых актов, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта.
Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов.
6. Иные сведения:
Иные сведения представляют собой описание предлагаемых изменений решения Думы о бюджете, расходов местного бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
Изменение доходной части местного бюджета
Решением Думы предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов местного бюджета на 443 тыс. рублей и утвердить в сумме 3 799 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы в бюджет поселения планируются в объеме 866 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в местный бюджет планируются в объеме 2 933 тыс. рублей, что на 443 тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по субсидии на выравнивание обеспеченности сельских поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств.
Изменение расходной части местного бюджета
Решением Думы предлагается увеличить расходную часть местного бюджета на 2016 год на сумму 443 тыс. рублей и утвердить в объеме 3 895 тыс. рублей, а также внести следующие изменения:
- увеличить план по расходам на оплату труда в сумме 349 тыс. рублей;
- увеличить план по расходам на коммунальные услуги в сумме 42 тыс. рублей;
- увеличить план по расходам на работы, услуги по содержанию имущества в сумме 14 тыс. рублей;
- увеличить план по расходам на прочие работы, услуги в сумме 17 тыс. рублей;
- увеличить план по расходам на оплату пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления в сумме 19 тыс. рублей;
- увеличить план по расходам на прочие расходы в сумме 2 тыс. рублей.
Изменение дефицита местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета
Учитывая произведенные изменения доходной и расходной частей местного бюджета дефицит бюджета на 2016 год составил 96 тыс. рублей или 11,1 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
В качестве источника финансирования дефицита местного бюджета планируется использовать остатки средств местного бюджета, не имеющие целевого назначения в сумме 96 тыс. рублей
Глава Зулумайского
муниципального образования В.Н. Шубин