ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 75 «О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»
 

Администрация Зиминского района

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Пятница, 03 Май 2024
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Главная Сельские поселения Зулумайское МО Зулумайское МО Общая информация О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 75 «О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 75 «О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»

Печать

 

Российская Федерация

Иркутская область

Зиминский район

Зулумайское  муниципальное образование

 

Дума

 

РЕШЕНИЕ

 

от «22» июня 2016 года                      №87                                             с. Зулумай

 

О внесении изменений и дополнений

в решение Думы  Зулумайского муниципального

образования от 24 декабря 2015 года № 75 «О бюджете

Зулумайского муниципального образования на 2016 год»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев представленный главой  муниципального образования проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 75 «О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации",  Законом Иркутской области от 22.10.2013 г. № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 23.12.2015 г. №130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», решением Думы Зиминского муниципального района от 23.12.2015 г. №124 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2016 год», с  Уставом Зулумайского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Зулумайского муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Зулумайского муниципального образования от 12 апреля 2016 года  № 81, Дума Зулумайского муниципального образования

 

РЕШИЛА:

1.         Внести изменения и дополнения в решение Думы Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 75 «О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Зулумайского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2016 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 799 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 2 933 тыс. рублей, из них из областного бюджета в сумме 2 491 тыс. рублей, из бюджета района в сумме 442 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета в сумме 3 895 тыс. рублей;

размер дефицита  бюджета в сумме 96 тыс. рублей или 11,1% от  утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюджета Зулумайского муниципального образования над ограничениями, установленными ст.92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Зулумайского муниципального образования, которая по состоянию на 1 января 2016 года составила 96 тыс. рублей.

Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей».

1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2016 год в сумме 69 тыс. рублей».

1.3. Приложения  1, 4, 5, 6, 8 изложить в новой редакции (прилагаются).

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

 

 

 

Глава Зулумайского

муниципального образования                                                                                    В.Н. Шубин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к решению Думы Зулумайского муниципального

образования от 22 июня 2016 года  №87

«О внесении изменений и дополнений  в решение Думы

Зулумайского муниципального образования  от 24 декабря 2015 года № 75

«О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»

Прогноз доходов бюджета Зулумайского муниципального образования на 2016 год

 

рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма




НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  00  00000  00  0000  000

865 700,00


НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000  1  01  00000  00  0000  000

109 600,00


Налог на доходы физических лиц

000  1  01  02000  01  0000  110

109 600,00


Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02010  01  0000  110

109 600,00


НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  1  03  00000  00  0000  000

722 100,00


Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000  1  03  02000  01  0000  110

722 100,00


Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02230  01  0000  110

256 200,00


Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02240  01  0000  110

3 800,00


Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02250  01  0000  110

559 300,00


Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02260  01  0000  110

-97 200,00


НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000  1  06  00000  00  0000  000

20 000,00


Налог на имущество физических лиц

000  1  06  01000  00  0000  110

5 000,00


Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  01030  10  0000  110

5 000,00


Земельный налог

000  1  06  06000  00  0000  110

15 000,00


Земельный налог с организаций

000  1  06  06030  00  0000  110

1 000,00


Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06033  10  0000  110

1 000,00


Земельный налог с физических лиц

000  1  06  06040  00  0000  110

14 000,00


Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06043  10  0000  110

14 000,00


ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  0000  000

14 000,00


Доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01000  00  0000  130

14 000,00


Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01990  00  0000  130

14 000,00


Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

000  1  13  01995  10  0000  130

14 000,00


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  2  00  00000  00  0000  000

2 933 513,00


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

000  2  02  00000  00  0000  000

2 933 513,00


ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

000  2  02  01000  00  0000  151

1 203 522,00


Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  00  0000  151

1 203 522,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  10  0000  151

1 203 522,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета

000  2  02  01001  10  0000  151

926 300,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета

000  2  02  01001  10  0000  151

277 222,00


СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

000  2  02  02000  00  0000  151

1 514 000,00


Прочие субсидии

000  2  02  02999  00  0000  151

1 514 000,00


Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

000  2  02  02999  10  0000  151

1 514 000,00


Субсидия на выравнивание обеспеченности сельских поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств

000  2  02  02999  10  0000  151

1 452 500,00


Субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив

000  2  02  02999  10  0000  151

61 500,00


СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

000  2  02  03000  00  0000  151

50 700,00


Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  03015  00  0000  151

50 000,00


Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  03015  10  0000  151

50 000,00


Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  03024  00  0000  151

700,00


Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  03024  10  0000  151

700,00


Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

000  2  02  03024  10  0000  151

700,00


ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

000  2  02  04000  00  0000  151

165 291,00


Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

000  2  02  04999  10  0000  151

165 291,00


Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений

000  2  02  04999  10  0000  151

165 291,00


ИТОГО ДОХОДОВ

3 799 213,00


 

 


Приложение 4

к решению Думы Зулумайского муниципального

образования от 22 июня  2016 года  №87

«О внесении изменений и дополнений  в решение Думы

Зулумайского муниципального образования  от 24 декабря 2015 года № 75

«О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2016 год

рублей

Наименование показателя

РЗ

ПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

911 070,43

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

275 356,21

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

633 714,22

Резервные фонды

01

11

2 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

50 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

415 355,53

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

415 355,53

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

1 192 828,45

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1 192 828,45

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

106 426,76

Коммунальное хозяйство

05

02

106 426,76

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

846 502,04

Культура

08

01

846 502,04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

68 823,00

Пенсионное обеспечение

10

01

68 823,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

00

304 516,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

304 516,00

 

 

 

 

 

 

Всего

3 895 522,21










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение 5

к решению Думы Зулумайского муниципального

образования от 22 июня  2016 года  №87

«О внесении изменений и дополнений  в решение Думы

Зулумайского муниципального образования  от 24 декабря 2015 года № 75

«О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

рублей

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Непрограммные расходы

99.0.00.00000

000

00 00

3 895 522,21

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

99.1.00.00000

000

00 00

959 020,52

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

99.1.01.00000

000

00 00

275 356,21

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.01.80001

000

00 00

275 356,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.01.80001

100

00 00

275 356,21

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.01.80001

100

01 00

275 356,21

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99.1.01.80001

100

01 02

275 356,21

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

99.1.04.00000

000

00 00

632 964,31

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.04.80001

000

00 00

582 481,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80001

100

00 00

582 481,38

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80001

100

01 00

582 481,38

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80001

100

01 04

582 481,38

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

99.1.04.80002

000

00 00

50 482,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.04.80002

200

00 00

47 940,70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

200

01 00

47 940,70

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

200

01 04

47 940,70

Иные бюджетные ассигнования

99.1.04.80002

800

00 00

2 542,23

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

800

01 00

2 542,23

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

800

01 04

2 542,23

Осуществление областных государственных полномочий

99.1.05.00000

000

00 00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73150

200

00 00

700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.05.73150

200

01 00

700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.05.73150

200

01 04

700,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

99.1.06.00000

000

00 00

50 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.06.51180

100

00 00

48 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

100

02 00

48 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

100

02 03

48 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.06.51180

200

00 00

2 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

200

02 00

2 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

200

02 03

2 000,00

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

99.2.00.00000

000

00 00

1 261 907,48

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

99.2.00.80004

000

00 00

814 593,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.2.00.80004

100

00 00

814 593,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.2.00.80004

100

03 00

329 836,64

Обеспечение пожарной безопасности

99.2.00.80004

100

03 10

329 836,64

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80004

100

08 00

484 756,36

Культура

99.2.00.80004

100

08 01

484 756,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

99.2.00.80005

000

00 00

447 314,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.80005

200

00 00

446 492,71

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.2.00.80005

200

01 00

49,91

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.2.00.80005

200

01 04

49,91

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.2.00.80005

200

03 00

84 718,89

Обеспечение пожарной безопасности

99.2.00.80005

200

03 10

84 718,89

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

200

08 00

361 723,91

Культура

99.2.00.80005

200

08 01

361 723,91

Иные бюджетные ассигнования

99.2.00.80005

800

00 00

821,77

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.2.00.80005

800

03 00

800,00

Обеспечение пожарной безопасности

99.2.00.80005

800

03 10

800,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

800

08 00

21,77

Культура

99.2.00.80005

800

08 01

21,77

Прочие непрограммные расходы

99.3.00.00000

000

00 00

1 674 594,21

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

99.3.00.80009

000

00 00

304 516,00

Межбюджетные трансферты

99.3.00.80009

500

00 00

304 516,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

99.3.00.80009

500

14 00

304 516,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

99.3.00.80009

500

14 03

304 516,00

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80010

800

00 00

2 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80010

800

01 00

2 000,00

Резервные фонды

99.3.00.80010

800

01 11

2 000,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

99.3.00.80011

000

00 00

1 192 828,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80011

200

00 00

1 192 828,45

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.3.00.80011

200

04 00

1 192 828,45

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

99.3.00.80011

200

04 09

1 192 828,45

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

99.3.00.80012

000

00 00

106 426,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80012

200

00 00

106 426,76

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80012

200

05 00

106 426,76

Коммунальное хозяйство

99.3.00.80012

200

05 02

106 426,76

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

99.3.00.80013

000

00 00

68 823,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99.3.00.80013

300

00 00

68 823,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

99.3.00.80013

300

10 00

68 823,00

Пенсионное обеспечение

99.3.00.80013

300

10 01

68 823,00

Всего

 

 

 

3 895 522,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6

к решению Думы Зулумайского муниципального

образования от 22 июня  2016 года  №87

«О внесении изменений и дополнений  в решение Думы

Зулумайского муниципального образования  от 24 декабря 2015 года № 75

«О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»

 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов

рублей

Наименование

КВСР

РзПР

КЦСР

КВР

Сумма

Администрация Зулумайского МО

953

00 00

00.0.00.00000

000

3 895 522,21

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

953

01 00

00.0.00.00000

000

911 070,43

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

953

01 02

00.0.00.00000

000

275 356,21

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

953

01 02

99.1.00.00000

000

275 356,21

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

953

01 02

99.1.01.00000

000

275 356,21

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

953

01 02

99.1.01.80001

000

275 356,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

953

01 02

99.1.01.80001

100

275 356,21

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

953

01 04

00.0.00.00000

000

633 714,22

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

953

01 04

99.1.00.00000

000

633 664,31

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

953

01 04

99.1.04.00000

000

632 964,31

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

953

01 04

99.1.04.80001

000

582 481,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

953

01 04

99.1.04.80001

100

582 481,38

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

953

01 04

99.1.04.80002

000

50 482,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

953

01 04

99.1.04.80002

200

47 940,70

Иные бюджетные ассигнования

953

01 04

99.1.04.80002

800

2 542,23

Осуществление областных государственных полномочий

953

01 04

99.1.05.00000

000

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

953

01 04

99.1.05.73150

200

700,00

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

953

01 04

99.2.00.00000

000

49,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

953

01 04

99.2.00.80005

000

49,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

953

01 04

99.2.00.80005

200

49,91

Резервные фонды

953

01 11

00.0.00.00000

000

2 000,00

Прочие непрограммные расходы

953

01 11

99.3.00.00000

000

2 000,00

Иные бюджетные ассигнования

953

01 11

99.3.00.80010

800

2 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

953

02 00

00.0.00.00000

000

50 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

953

02 03

00.0.00.00000

000

50 000,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

953

02 03

99.1.00.00000

000

50 000,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

953

02 03

99.1.06.00000

000

50 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

953

02 03

99.1.06.51180

100

48 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

953

02 03

99.1.06.51180

200

2 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

953

03 00

00.0.00.00000

000

415 355,53

Обеспечение пожарной безопасности

953

03 10

00.0.00.00000

000

415 355,53

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

953

03 10

99.2.00.00000

000

415 355,53

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

953

03 10

99.2.00.80004

000

329 836,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

953

03 10

99.2.00.80004

100

329 836,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

953

03 10

99.2.00.80005

000

85 518,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

953

03 10

99.2.00.80005

200

84 718,89

Иные бюджетные ассигнования

953

03 10

99.2.00.80005

800

800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

953

04 00

00.0.00.00000

000

1 192 828,45

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

953

04 09

00.0.00.00000

000

1 192 828,45

Прочие непрограммные расходы

953

04 09

99.3.00.00000

000

1 192 828,45

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

953

04 09

99.3.00.80011

000

1 192 828,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

953

04 09

99.3.00.80011

200

1 192 828,45

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

953

05 00

00.0.00.00000

000

106 426,76

Коммунальное хозяйство

953

05 02

00.0.00.00000

000

106 426,76

Прочие непрограммные расходы

953

05 02

99.3.00.00000

000

106 426,76

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

953

05 02

99.3.00.80012

000

106 426,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

953

05 02

99.3.00.80012

200

106 426,76

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

953

08 00

00.0.00.00000

000

846 502,04

Культура

953

08 01

00.0.00.00000

000

846 502,04

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

953

08 01

99.2.00.00000

000

846 502,04

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

953

08 01

99.2.00.80004

000

484 756,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

953

08 01

99.2.00.80004

100

484 756,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

953

08 01

99.2.00.80005

000

361 745,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

953

08 01

99.2.00.80005

200

361 723,91

Иные бюджетные ассигнования

953

08 01

99.2.00.80005

800

21,77

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

953

10 00

00.0.00.00000

000

68 823,00

Пенсионное обеспечение

953

10 01

00.0.00.00000

000

68 823,00

Прочие непрограммные расходы

953

10 01

99.3.00.00000

000

68 823,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

953

10 01

99.3.00.80013

000

68 823,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

953

10 01

99.3.00.80013

300

68 823,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

953

14 00

00.0.00.00000

000

304 516,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

953

14 03

00.0.00.00000

000

304 516,00

Прочие непрограммные расходы

953

14 03

99.3.00.00000

000

304 516,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

953

14 03

99.3.00.80009

000

304 516,00

Межбюджетные трансферты

953

14 03

99.3.00.80009

500

304 516,00

Итого:





3 895 522,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8

к решению Думы Зулумайского муниципального

образования от 22 июня  2016 года  №87

«О внесении изменений и дополнений  в решение Думы

Зулумайского муниципального образования  от 24 декабря 2015 года № 75

«О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год

Наименование

Код

Сумма

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

96

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

953 01 03 00 00 00 0000 000

0

Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

953 01 03 01 00 00 0000 000

0

Получение бюджетных кредитов, от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

953 01 03 01 00 00 0000 700

0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

953 01 03 01 00 10 0000 710

0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

953 01 03 01 00 00 0000 800

0

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

953 01 03 01 00 10 0000 810

0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

96

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-3 799

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-3 799

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-3 799

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-3 799

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

3 895

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

3 895

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

3 895

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

3 895

тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Зулумайского муниципального образования от 22 июня 2016 года   №87 «О внесении изменений и дополнений  в решение Думы Зулумайского муниципального образования от 24 декабря  2015 г. № 75 «О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016»»

 

1. Субъект правотворческой инициативы:

Проект решения Думы Зулумайского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений  в решение Думы Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 г. № 75 «О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»»  (далее – решение Думы о бюджете) разработан Финансовым управлением Зиминского районного муниципального образования и вносится в Думу Зулумайского муниципального образования главой Зулумайского муниципального образования.

 

2. Правовое основание принятия проекта решения:

Статья 31 Устава Зулумайского муниципального образования, статья 21 Положения «О бюджетном процессе в Зулумайском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Зулумайского муниципального образования от 12 апреля 2016 года  № 81.

 

3. Состояние правового регулирования в данной сфере, обоснование целесообразности принятия:

Бюджет Зулумайского муниципального образования на 2016 год утвержден решением Думы Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 г. № 75 «О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год».

Необходимость внесения изменений в бюджет Зулумайского муниципального образования на 2016 год (далее – местный бюджет) связана с:

- уточнением плановых показателей источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета;

- уточнением плановых показателей доходной и расходной части.

 

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:

Предметом правового регулирования проекта решения о бюджете является утверждение уточненных основных характеристик местного бюджета на 2016 год, изменение приложений к нему.

 

5. Перечень правовых актов, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует  принятие данного  правового акта.

Принятие данного правового акта не повлечет необходимость  принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов.

 

6. Иные сведения:

Иные сведения представляют собой описание предлагаемых изменений решения Думы о бюджете, расходов местного бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.

 

Изменение доходной части местного бюджета

Решением Думы предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов  местного бюджета на 443 тыс. рублей и утвердить в сумме 3 799 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы в бюджет поселения планируются в объеме 866 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в местный бюджет планируются в объеме 2 933 тыс. рублей, что на 443 тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по субсидии на выравнивание обеспеченности сельских поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств.

Изменение расходной части местного бюджета

 

Решением Думы предлагается увеличить расходную часть местного бюджета на 2016 год на сумму  443 тыс. рублей и утвердить в объеме 3 895 тыс. рублей, а также  внести следующие изменения:

- увеличить план по расходам на оплату труда в сумме 349 тыс. рублей;

- увеличить план по расходам на коммунальные услуги в сумме 42 тыс. рублей;

- увеличить план по расходам на работы, услуги по содержанию имущества в сумме 14 тыс. рублей;

-  увеличить план по расходам на прочие работы, услуги в сумме 17 тыс. рублей;

- увеличить план по расходам на оплату пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления в сумме 19 тыс. рублей;

- увеличить план по расходам на прочие расходы в сумме 2 тыс. рублей.

 

Изменение дефицита местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета

Учитывая произведенные изменения  доходной и расходной частей местного бюджета дефицит бюджета на 2016 год составил 96 тыс. рублей или  11,1 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В качестве источника финансирования дефицита местного бюджета планируется использовать остатки средств местного бюджета, не имеющие целевого назначения в сумме 96 тыс. рублей

 

 

 

 

 

Глава Зулумайского

муниципального образования                                                                                  В.Н. Шубин

 

 

 

 
Яндекс.Погода
Баннер
Главная Сельские поселения Зулумайское МО Зулумайское МО Общая информация О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зулумайского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 75 «О бюджете Зулумайского муниципального образования на 2016 год»

Notice: Undefined variable: menuSub in /home/rzima/rzima.ru/docs/modules/mod_f2caccordion/tmpl/default.php on line 28

Для участников СВО

Новости

Администрация Зиминского района

Дума Зиминского муниципального района

Архитектура и градостроительство

Общественная палата

Реализация региональных планов, концепций, стратегий в интересах женщин и детей

Комитет по образованию администрации Зиминского района

Контрольно-счетная палата

Зиминский район

ФИНАНСЫ

Противодействие коррупции

События

Актуально

Экономика

Сельское хозяйство

Инициативные проекты

Общество

Комитет по управлению муниципальным имуществом

ВЫБОРЫ

Сельские поселения

Муниципальные услуги и функции

Народные инициативы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Архивный отдел

МО МВД России "Зиминский"

ГО И ЧС

ОХРАНА ТРУДА

КУЛЬТУРА

Молодежная политика и спорт

Совет женщин Зиминского района

Административная комиссия

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Муниципальные программы

Найди меня, мама

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений

Извещения и объявления о предоставлении земельных участков

НАЛОГОВАЯ

«Раскрытие информации регулируемыми организациями по приказу от 15.05.2013 г № 129»

Муниципальные учреждения

Центр занятости населения

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии

Информация ФСС

Фонд "Пульсар"

Противодействие терроризму и экстремизму

Всероссийская перепись населения 2021 года

Служба Гостехнадзора Иркутской области

Защита прав потребителей

Муниципальный контроль

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Баннер
Баннер
Баннер

Баннер
Баннер
Баннер