Российская Федерация Иркутская область Зиминский район Новолетниковское муниципальное образование
Дума
РЕШЕНИЕ
от «12» декабря 2016 года № 151 с. Новолетники
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 25 декабря 2015 года № 123 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2016 год»
|
|
Рассмотрев представленный главой Новолетниковского муниципального образования проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 25 декабря 2015 года № 123 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2016 год», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства Российской Федерации от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом Иркутской области от 22.10.2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 23.12.2015 года №130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», проектом закона Иркутской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2016 год" от 09.12.2016 года № 291-уг, решением Думы Зиминского муниципального района от 23.12.2015 года №124 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2016 год», Уставом Новолетниковского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29 апреля 2016 года № 131, Дума Новолетниковского муниципального образования.
РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 25 декабря 2015 года № 123 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2016 год»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 894 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 3 813 тыс. рублей, из них из областного бюджета в сумме 3 568 тыс. рублей, из бюджета района в сумме 245 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 5 099 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета в сумме 205 тыс. рублей или 19% от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что превышение дефицита бюджета Новолетниковского муниципального образования над ограничениями, установленными ст.92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Новолетниковского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2016 года составила 205 тыс. рублей.
Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей.
1.2 Пункт 9 изложить в следующей редакции:
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2016 год в сумме 110 тыс. рублей.
1.3. Пункта 11 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования на 2016 год в размере 538 тыс. рублей.
1.4. Абзац 1 Пункта 15 изложить в следующей редакции:
Утвердить предельный объем муниципального долга Новолетниковского муниципального образования (далее – муниципальный долг) на 2016 год в размере 1 081 тыс. рублей.
1.5. Приложения 1, 4, 5, 6, 8 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Новолетниковского муниципального образования «Сельские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава Новолетниковского
муниципального образования П.А. Кондратьев
Приложение 1
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 12 декабря 2016 года № 151
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 25 декабря 2015 года №123
«О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2016 год »
Прогнозируемые доходы бюджета Новолетниковского муниципального
образования на 2016 год
рублей
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
1 080 600,00 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
518 500,00 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
518 500,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
518 500,00 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
355 800,00 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
355 800,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
121 600,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
1 900,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
250 100,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
-17 800,00 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
173 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
35 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границахсельских поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
35 000,00 |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
138 000,00 |
|
Земельный налог с организаций |
000 1 06 06030 00 0000 110 |
100 000,00 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06033 10 0000 110 |
100 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц |
000 1 06 06040 00 0000 110 |
38 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06043 10 0000 110 |
38 000,00 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
5 000,00 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
5 000,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
12 000,00 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
12 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
12 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
12 000,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
16 300,00 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 14 02000 00 0000 000 |
16 300,00 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
000 1 14 02050 05 0000 410 |
16 300,00 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
000 1 14 02052 10 0000 410 |
16 300,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
3 812 955,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
3 812 955,00 |
|
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
1 779 626,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
1 437 126,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1 437 126,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1 228 800,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
208 326,00 |
|
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
000 2 02 01003 00 0000 151 |
342 500,00 |
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
000 2 02 01003 10 0000 151 |
342 500,00 |
|
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
1 922 200,00 |
|
Прочие субсидии |
000 2 02 02999 00 0000 151 |
1 922 200,00 |
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
1 922 200,00 |
|
Субсидия на выравнивание обеспеченности сельских поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
1 542 800,00 |
|
Субсидия, предоставляемая местным бюджетам из областного бюджета, в целях реализации мероприятий направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
270 000,00 |
|
Субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
109 400,00 |
|
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
73 700,00 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 00 0000 151 |
73 000,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
73 000,00 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 00 0000 151 |
700,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
700,00 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
700,00 |
|
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
37 429,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
000 2 02 04999 10 0000 151 |
37 429,00 |
|
Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений |
000 2 02 04999 10 0000 151 |
37 429,00 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
4 893 555,00 |
Приложение 4
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 12 декабря 2016 года № 151
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 25 декабря 2015 года №123
«О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2016 год »
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2016 год
рублей
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма |
|||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
2 222 315,30 |
|||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
486 114,86 |
|||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 734 200,44 |
|||||
Резервные фонды |
01 |
11 |
2 000,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
73 000,00 |
|||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
73 000,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
22 920,00 |
|||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
22 920,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
537 975,75 |
|||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
537 975,75 |
|||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
241 632,19 |
|||||
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
241 632,19 |
|||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
1 499 723,27 |
|||||
Культура |
08 |
01 |
1 499 723,27 |
|||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
110 251,00 |
|||||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
110 251,00 |
|||||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
00 |
390 696,00 |
|||||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
390 696,00 |
|||||
Всего: |
|
|
|
|
|
5 098 513,51 |
||
Приложение 5
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 12 декабря 2016 года № 151
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 25 декабря 2015 года №123
«О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2016 год »
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год
рублей
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма |
Непрограммные расходы |
99.0.00.00000 |
000 |
00 00 |
5 098 513,51 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
99.1.00.00000 |
000 |
00 00 |
2 293 315,30 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
99.1.01.00000 |
000 |
00 00 |
486 114,86 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.01.80001 |
000 |
00 00 |
486 114,86 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.01.80001 |
100 |
00 00 |
486 114,86 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.01.80001 |
100 |
01 00 |
486 114,86 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
99.1.01.80001 |
100 |
01 02 |
486 114,86 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
99.1.04.00000 |
000 |
00 00 |
1 733 500,44 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.04.80001 |
000 |
00 00 |
1 363 739,17 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80001 |
100 |
00 00 |
1 363 739,17 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80001 |
100 |
01 00 |
1 363 739,17 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80001 |
100 |
01 04 |
1 363 739,17 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
99.1.04.80002 |
000 |
00 00 |
369 761,27 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.04.80002 |
200 |
00 00 |
365 818,34 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
200 |
01 00 |
365 818,34 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
200 |
01 04 |
365 818,34 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.1.04.80002 |
800 |
00 00 |
3 942,93 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
800 |
01 00 |
3 942,93 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
800 |
01 04 |
3 942,93 |
Осуществление областных государственных полномочий |
99.1.05.00000 |
000 |
00 00 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.05.73150 |
200 |
00 00 |
700,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.05.73150 |
200 |
01 00 |
700,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.05.73150 |
200 |
01 04 |
700,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
99.1.06.00000 |
000 |
00 00 |
73 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.06.51180 |
100 |
00 00 |
69 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
100 |
02 00 |
69 000,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
100 |
02 03 |
69 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.06.51180 |
200 |
00 00 |
4 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
200 |
02 00 |
4 000,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
200 |
02 03 |
4 000,00 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
99.2.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 499 723,27 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
99.2.00.80004 |
000 |
00 00 |
811 778,50 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.2.00.80004 |
100 |
00 00 |
811 778,50 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80004 |
100 |
08 00 |
811 778,50 |
Культура |
99.2.00.80004 |
100 |
08 01 |
811 778,50 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
99.2.00.80005 |
000 |
00 00 |
687 944,77 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.2.00.80005 |
200 |
00 00 |
687 872,75 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
200 |
08 00 |
687 872,75 |
Культура |
99.2.00.80005 |
200 |
08 01 |
687 872,75 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.2.00.80005 |
800 |
00 00 |
72,02 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
800 |
08 00 |
72,02 |
Культура |
99.2.00.80005 |
800 |
08 01 |
72,02 |
Прочие непрограммные расходы |
99.3.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 305 474,94 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
99.3.00.80009 |
000 |
00 00 |
390 696,00 |
Межбюджетные трансферты |
99.3.00.80009 |
500 |
00 00 |
390 696,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
99.3.00.80009 |
500 |
14 00 |
390 696,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
99.3.00.80009 |
500 |
14 03 |
390 696,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.3.00.80010 |
800 |
00 00 |
2 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80010 |
800 |
01 00 |
2 000,00 |
Резервные фонды |
99.3.00.80010 |
800 |
01 11 |
2 000,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
99.3.00.80011 |
000 |
00 00 |
537 975,75 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80011 |
200 |
00 00 |
537 975,75 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
99.3.00.80011 |
200 |
04 00 |
537 975,75 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
99.3.00.80011 |
200 |
04 09 |
537 975,75 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
99.3.00.80012 |
000 |
00 00 |
241 632,19 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80012 |
200 |
00 00 |
241 632,19 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99.3.00.80012 |
200 |
05 00 |
241 632,19 |
Коммунальное хозяйство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 02 |
241 632,19 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
99.3.00.80013 |
000 |
00 00 |
110 251,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99.3.00.80013 |
300 |
00 00 |
110 251,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
99.3.00.80013 |
300 |
10 00 |
110 251,00 |
Пенсионное обеспечение |
99.3.00.80013 |
300 |
10 01 |
110 251,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
99.3.00.80016 |
000 |
00 00 |
22 920,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80016 |
200 |
00 00 |
22 920,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.3.00.80016 |
200 |
03 00 |
22 920,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
99.3.00.80016 |
200 |
03 09 |
22 920,00 |
Всего: |
|
|
|
5 098 513,51 |
Приложение 6
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 12 декабря 2016 года № 151
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 25 декабря 2015 года №123
«О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2016 год »
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов
рублей
Наименование |
КВСР |
РзПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма |
Администрация Новолетниковского МО |
956 |
00 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
5 098 513,51 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
956 |
01 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 222 315,30 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
956 |
01 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
486 114,86 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.00.00000 |
000 |
486 114,86 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.01.00000 |
000 |
486 114,86 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
000 |
486 114,86 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
100 |
486 114,86 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
956 |
01 04 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 734 200,44 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 04 |
99.1.00.00000 |
000 |
1 734 200,44 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
956 |
01 04 |
99.1.04.00000 |
000 |
1 733 500,44 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
000 |
1 363 739,17 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
100 |
1 363 739,17 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
000 |
369 761,27 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
200 |
365 818,34 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
800 |
3 942,93 |
Осуществление областных государственных полномочий |
956 |
01 04 |
99.1.05.00000 |
000 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.05.73150 |
200 |
700,00 |
Резервные фонды |
956 |
01 11 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
01 11 |
99.3.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 11 |
99.3.00.80010 |
800 |
2 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
956 |
02 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
73 000,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
956 |
02 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
73 000,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
02 03 |
99.1.00.00000 |
000 |
73 000,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
956 |
02 03 |
99.1.06.00000 |
000 |
73 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
100 |
69 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
200 |
4 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
956 |
03 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
22 920,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
956 |
03 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
22 920,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
03 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
22 920,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
956 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
000 |
22 920,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
200 |
22 920,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
956 |
04 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
537 975,75 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
956 |
04 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
537 975,75 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
04 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
537 975,75 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
000 |
537 975,75 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
200 |
537 975,75 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
956 |
05 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
241 632,19 |
Коммунальное хозяйство |
956 |
05 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
241 632,19 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
05 02 |
99.3.00.00000 |
000 |
241 632,19 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
000 |
241 632,19 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
200 |
241 632,19 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
956 |
08 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 499 723,27 |
Культура |
956 |
08 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 499 723,27 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
956 |
08 01 |
99.2.00.00000 |
000 |
1 499 723,27 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
000 |
811 778,50 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
100 |
811 778,50 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
000 |
687 944,77 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
200 |
687 872,75 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
800 |
72,02 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
956 |
10 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
110 251,00 |
Пенсионное обеспечение |
956 |
10 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
110 251,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
10 01 |
99.3.00.00000 |
000 |
110 251,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
000 |
110 251,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
300 |
110 251,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
956 |
14 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
390 696,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
956 |
14 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
390 696,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
14 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
390 696,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
000 |
390 696,00 |
Межбюджетные трансферты |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
500 |
390 696,00 |
Всего: |
5 098 513,51 |
Приложение 8
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 12 декабря 2016 года № 151
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 25 декабря 2015 года №123
«О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2016 год »
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год
Наименование |
Код |
Сумма |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
204 958,51 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
956 01 03 00 00 00 0000 000 |
0 |
Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 000 |
0 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 700 |
0 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 710 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 800 |
0 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 810 |
0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
204 958,51 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-4 893 555,00 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-4 893 555,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-4 893 555,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
-4 893 555,00 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
5 098 513,51 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
5 098 513,51 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
5 098 513,51 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
5 098 513,51 |
рублей