ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Р Е Ш Е Н И Е № 156 Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
 

Администрация Зиминского района

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Субота, 18 Май 2024
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Главная Сельские поселения Новолетниковское МО Решения думы Р Е Ш Е Н И Е № 156 Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Р Е Ш Е Н И Е № 156 Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Печать

Российская Федерация

Иркутская область

Зиминский район

Новолетниковское муниципальное образование

 

Дума

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

от «23» декабря 2016 года                 № 156                                  с. Новолетники

 

Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов

 

 

Рассмотрев представленный главой Новолетниковского муниципального образования проект решения «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства Российской Федерации от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом Иркутской области от 22.10.2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты», проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесенным в Законодательное собрание Иркутской области 14.11.2016 год (указ Губернатора Иркутской области № 271-уг), проектом решения Думы Зиминского муниципального района «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом Новолетниковского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29.04.2016 года № 131, Дума Новолетниковского муниципального образования

 

РЕШИЛА:

 

  1. Утвердить основные характеристики бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 162 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 337 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета в сумме 225 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 2 112 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 162 тыс. рублей.

размер дефицита местного бюджета в 0 тыс. рублей.

 

  1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме       2 678 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 849 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 733 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 847 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 2 678 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 65 тыс. рублей, на 2019 год в сумме     2 733 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 133 тыс. рублей;

размер дефицита местного бюджета на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей.

 

3. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2017-2019 годах, формируются за счет:

а) налоговых доходов, в том числе:

- отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными федеральным и областным законодательством;

б) неналоговых доходов;

в) безвозмездных поступлений.

 

4. Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.

 

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.

 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложениям 5, 6 к настоящему решению.

 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению.

 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению.

 

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2017 год в сумме 100 тыс. рублей;

на 2018 год в сумме 50 тыс. рублей;

на 2019 год в сумме 50 тыс. рублей.

 

11. Установить, что в расходной части местного бюджета создается резервный фонд администрации Новолетниковского муниципального образования Зиминского района:

на 2017 год в сумме 2 тыс. рублей;

на 2018 год в сумме 2 тыс. рублей;

на 2019 год в сумме 2 тыс. рублей.

 

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования:

на 2017 год в сумме 379 тыс. рублей;

на 2018 год в сумме 373 тыс. рублей;

на 2019 год в сумме 420 тыс. рублей.

 

13. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Зиминского районного муниципального образования на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями:

на 2017 год в сумме 382 тыс. рублей;

на 2018 год в сумме 382 тыс. рублей;

на 2019 год в сумме 382 тыс. рублей.

 

14. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета и на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на оплату заключенных от имени Новолетниковского муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на указанные цели.

 

15. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц в виде добровольных взносов (пожертвований), имеющих целевое назначение, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх объемов, утвержденных настоящим решением, направляются на увеличение бюджетных ассигнований местного бюджета соответственно целям их предоставления.

 

16. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета:

1) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;

2) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления Новолетниковского муниципального образования, муниципальных учреждений поселения;

3) распределение межбюджетных трансфертов местному бюджету постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами органов государственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных местному бюджету в постановлениях (распоряжениях) Правительства Иркутской области, приказах  органов государственной власти, имеющих целевое назначение и утвержденных в настоящем решении;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов местного бюджета - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета.

5) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования на 2017 год на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2016 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2017 года бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования на исполнение указанных муниципальных контрактов;

6) поступление безвозмездных средств от юридических и физических лиц муниципальным казенным учреждениям в виде добровольных взносов (пожертвований), имеющих целевое назначение, на сумму фактически поступивших средств соответствующему учреждению.

 

17. Установить предельный объем муниципального долга Новолетниковского муниципального образования (далее – муниципальный долг):

на 2017 год в сумме 825 тыс. рублей;

на 2018 год в сумме 829 тыс. рублей;

на 2019 год в сумме 886 тыс. рублей.

 

Установить верхний предел муниципального долга:

по состоянию на 1 января 2018 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;

на 1 января 2019 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;

на 1 января 2020 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.

 

18. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложениям 11, 12 к настоящему решению.

 

19. Установить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложениям 13, 14 к настоящему решению.

 

20. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Новолетниковского муниципального образования «Сельские вести».

 

21. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.

 

 

 

 

 

 

Глава Новолетниковского

муниципального образования                                                                            П.А. Кондратьев

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

от «23» декабря 2016 года № 156

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования  на 2017 год

и  на плановый период 2018 и 2019 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета Новолетниковского муниципального

образования на 2017 год

рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма




НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  00  00000  00  0000  000

824 800,00


НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000  1  01  00000  00  0000  000

248 000,00


Налог на доходы физических лиц

000  1  01  02000  01  0000  110

248 000,00


Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02010  01  0000  110

248 000,00


НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  1  03  00000  00  0000  000

379 300,00


Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000  1  03  02000  01  0000  110

379 300,00


Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02230  01  0000  110

129 000,00


Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02240  01  0000  110

3 800,00


Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02250  01  0000  110

265 500,00


Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02260  01  0000  110

-19 000,00


НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000  1  06  00000  00  0000  000

180 000,00


Налог на имущество физических лиц

000  1  06  01000  00  0000  110

45 000,00


Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  01030  10  0000  110

45 000,00


Земельный налог

000  1  06  06000  00  0000  110

135 000,00


Земельный налог с организаций

000  1  06  06030  00  0000  110

75 000,00


Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06033  10  0000  110

75 000,00


Земельный налог с физических лиц

000  1  06  06040  00  0000  110

60 000,00


Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06043  10  0000  110

60 000,00


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000  1  08  00000  00  0000 000

4 500,00


Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

000  1  08  04020  01  0000 110

4 500,00


ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  0000  000

13 000,00


Доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01000  00  0000  130

13 000,00


Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01990  00  0000  130

13 000,00


Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

000  1  13  01995  10  0000  130

13 000,00


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  2  00  00000  00  0000  000

2 337 447,00


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

000  2  02  00000  00  0000  000

2 337 447,00


ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

000  2  02  01000  00  0000  151

2 042 073,00


Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  00  0000  151

2 042 073,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  10  0000  151

2 042 073,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета

000  2  02  01001  10  0000  151

155 500,00


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета

000  2  02  01001  10  0000  151

1 886 573,00


СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

000  2  02  03000  00  0000  151

70 100,00


Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  03015  00  0000  151

69 400,00


Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  03015  10  0000  151

69 400,00


Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  03024  00  0000  151

700,00


Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  03024  10  0000  151

700,00


Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

000  2  02  03024  10  0000  151

700,00


ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

000  2  02  04000  00  0000  151

225 274,00


Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

000  2  02  04999  10  0000  151

225 274,00


Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений

000  2  02  04999  10  0000  151

225 274,00


ИТОГО ДОХОДОВ

3 162 247,00



Приложение 2

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

от «23» декабря 2016 года № 156

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета Новолетниковского муниципального

образования на плановый период 2018 и 2019 годов

рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма

2018 год

2019 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  00  00000  00  0000  000

828 700,00

885 900,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000  1  01  00000  00  0000  000

257 900,00

268 200,00

Налог на доходы физических лиц

000  1  01  02000  01  0000  110

257 900,00

268 200,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02010  01  0000  110

257 900,00

268 200,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  1  03  00000  00  0000  000

373 300,00

420 200,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000  1  03  02000  01  0000  110

373 300,00

420 200,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02230  01  0000  110

126 900,00

142 900,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02240  01  0000  110

3 700,00

4 200,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02250  01  0000  110

261 300,00

294 100,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000  1  03  02260  01  0000  110

-18 600,00

-21 000,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000  1  06  00000  00  0000  000

180 000,00

180 000,00

Налог на имущество физических лиц

000  1  06  01000  00  0000  110

45 000,00

45 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  01030  10  0000  110

45 000,00

45 000,00

Земельный налог

000  1  06  06000  00  0000  110

135 000,00

135 000,00

Земельный налог с организаций

000  1  06  06030  00  0000  110

75 000,00

75 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06033  10  0000  110

75 000,00

75 000,00

Земельный налог с физических лиц

000  1  06  06040  00  0000  110

60 000,00

60 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000  1  06  06043  10  0000  110

60 000,00

60 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000  1  08  00000  00  0000 000

4 500,00

4 500,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

000  1  08  04020  01  0000 110

4 500,00

4 500,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  0000  000

13 000,00

13 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01000  00  0000  130

13 000,00

13 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000  1  13  01990  00  0000  130

13 000,00

13 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

000  1  13  01995  10  0000  130

13 000,00

13 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  2  00  00000  00  0000  000

1 849 376,00

1 847 109,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

000  2  02  00000  00  0000  000

1 849 376,00

1 847 109,00

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

000  2  02  01000  00  0000  151

1 558 580,00

1 548 619,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  00  0000  151

1 558 580,00

1 548 619,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  10  0000  151

1 558 580,00

1 548 619,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета

000  2  02  01001  10  0000  151

119 300,00

120 800,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета

000  2  02  01001  10  0000  151

1 439 280,00

1 427 819,00

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

000  2  02  03000  00  0000  151

70 000,00

70 000,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  03015  00  0000  151

69 400,00

69 400,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  03015  10  0000  151

69 400,00

69 400,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  03024  00  0000  151

600,00

600,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  03024  10  0000  151

600,00

600,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

000  2  02  03024  10  0000  151

600,00

600,00

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

000  2  02  04000  00  0000  151

220 796,00

228 490,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

000  2  02  04999  10  0000  151

220 796,00

228 490,00

Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений

000  2  02  04999  10  0000  151

220 796,00

228 490,00

ИТОГО ДОХОДОВ

2 678 076,00

2 733 009,00

 

 

 

 

 


Приложение 3

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

от «23» декабря 2016 года № 156

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета

Новолетниковского муниципального образования

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование кода доходов бюджета



код главного администратора доходов

код доходов бюджета


956

Администрация Новолетниковского муниципального образования Зиминского района


956

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий


956

1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий


956

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков


956

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)


956

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений


956

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений


956

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу


956

1 14  06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений


956

1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений


956

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений


956

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений


956

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений


956

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты


956

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации


956

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений


956

2 07 05010 10 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений


956

2 07 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений


956

2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений


956

2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

от «23» декабря 2016 года № 156

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Новолетниковского муниципального образования

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета

главного администратора источников

источников финансирования дефицита бюджета

956

Администрация Новолетниковского муниципального образования Зиминского района

956

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

956

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

от «23» декабря 2016 года № 156

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2017 год

 

рублей

Наименование показателя

РЗ

ПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

1 342 280,35

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

260 400,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

1 023 560,35

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

56 320,00

Резервные фонды

01

11

2 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

69 400,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

69 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

6 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

6 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

379 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

379 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

115 000,00

Коммунальное хозяйство

05

02

115 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

768 641,65

Культура

08

01

768 641,65

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

100 000,00

Пенсионное обеспечение

10

01

100 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

00

381 625,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

381 625,00

Всего

 

 

 

 

 


3 162 247,00










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение 6

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

от «23» декабря 2016 года № 156

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019 годов

 

рублей

Наименование показателя

РЗ

ПР

Сумма

2018 год

2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

998 604,28

989 945,87

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

195 300,00

195 300,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

801 304,28

792 645,87

Резервные фонды

01

11

2 000,00

2 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

69 400,00

69 400,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

69 400,00

69 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

6 000,00

6 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

6 000,00

6 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

373 300,00

420 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

373 300,00

420 200,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

93 153,59

61 865,00

Коммунальное хозяйство

05

02

93 153,59

61 865,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

640 791,13

620 823,13

Культура

08

01

640 791,13

620 823,13

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

50 000,00

50 000,00

Пенсионное обеспечение

10

01

50 000,00

50 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

00

381 625,00

381 625,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

381 625,00

381 625,00

Всего

 

 

 

 

 


2 612 874,00

2 599 859,00











 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение 7

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

от «23» декабря 2016 года № 156

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

рублей

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Непрограммные расходы

99.0.00.00000

000

00 00

3 162 247,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

99.1.00.00000

000

00 00

1 409 680,35

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

99.1.01.00000

000

00 00

260 400,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.01.80001

000

00 00

260 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.01.80001

100

00 00

260 400,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.01.80001

100

01 00

260 400,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99.1.01.80001

100

01 02

260 400,00

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

99.1.04.00000

000

00 00

1 079 180,35

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.04.80001

000

00 00

585 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80001

100

00 00

585 900,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80001

100

01 00

585 900,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80001

100

01 04

585 900,00

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

99.1.04.80002

000

00 00

493 280,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.04.80002

200

00 00

487 170,35

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

200

01 00

487 170,35

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

200

01 04

430 850,35

Обеспечение проведения выборов и референдумов

99.1.04.80002

200

01 07

56 320,00

Иные бюджетные ассигнования

99.1.04.80002

800

00 00

6 110,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

800

01 00

6 110,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

800

01 04

6 110,00

Осуществление областных государственных полномочий

99.1.05.00000

000

00 00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73150

200

00 00

700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.05.73150

200

01 00

700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.05.73150

200

01 04

700,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

99.1.06.00000

000

00 00

69 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.06.51180

100

00 00

66 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

100

02 00

66 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

100

02 03

66 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.06.51180

200

00 00

3 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

200

02 00

3 300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

200

02 03

3 300,00

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

99.2.00.00000

000

00 00

768 641,65

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

99.2.00.80004

000

00 00

419 257,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.2.00.80004

100

00 00

419 257,89

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80004

100

08 00

419 257,89

Культура

99.2.00.80004

100

08 01

419 257,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

99.2.00.80005

000

00 00

349 383,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.80005

200

00 00

349 383,76

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

200

08 00

349 383,76

Культура

99.2.00.80005

200

08 01

349 383,76

Прочие непрограммные расходы

99.3.00.00000

000

00 00

983 925,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

99.3.00.80009

000

00 00

381 625,00

Межбюджетные трансферты

99.3.00.80009

500

00 00

381 625,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

99.3.00.80009

500

14 00

381 625,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

99.3.00.80009

500

14 03

381 625,00

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80010

800

00 00

2 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80010

800

01 00

2 000,00

Резервные фонды

99.3.00.80010

800

01 11

2 000,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

99.3.00.80011

000

00 00

379 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80011

200

00 00

379 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.3.00.80011

200

04 00

379 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

99.3.00.80011

200

04 09

379 300,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

99.3.00.80012

000

00 00

115 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80012

200

00 00

115 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80012

200

05 00

115 000,00

Коммунальное хозяйство

99.3.00.80012

200

05 02

115 000,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

99.3.00.80013

000

00 00

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99.3.00.80013

300

00 00

100 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

99.3.00.80013

300

10 00

100 000,00

Пенсионное обеспечение

99.3.00.80013

300

10 01

100 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

99.3.00.80016

000

00 00

6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80016

200

00 00

6 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.3.00.80016

200

03 00

6 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

99.3.00.80016

200

03 09

6 000,00

Всего

 

 

 

3 162 247,00

 

 

 

Приложение 8

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

от «23» декабря 2016 года № 156

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

рублей

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

2018 год

2019 год

Непрограммные расходы

99.0.00.00000

000

00 00

2 612 874,00

2 599 859,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

99.1.00.00000

000

00 00

1 066 004,28

1 057 345,87

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

99.1.01.00000

000

00 00

195 300,00

195 300,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.01.80001

000

00 00

195 300,00

195 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.01.80001

100

00 00

195 300,00

195 300,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.01.80001

100

01 00

195 300,00

195 300,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99.1.01.80001

100

01 02

195 300,00

195 300,00

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

99.1.04.00000

000

00 00

800 704,28

791 945,87

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.04.80001

000

00 00

520 800,00

520 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80001

100

00 00

520 800,00

520 800,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80001

100

01 00

520 800,00

520 800,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80001

100

01 04

520 800,00

520 800,00

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

99.1.04.80002

000

00 00

279 904,28

271 145,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.04.80002

200

00 00

273 594,28

264 835,87

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

200

01 00

273 594,28

264 835,87

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

200

01 04

273 594,28

264 835,87

Иные бюджетные ассигнования

99.1.04.80002

800

00 00

6 310,00

6 310,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

800

01 00

6 310,00

6 310,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

800

01 04

6 310,00

6 310,00

Осуществление областных государственных полномочий

99.1.05.00000

000

00 00

600,00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73150

200

00 00

600,00

700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.05.73150

200

01 00

600,00

700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.05.73150

200

01 04

600,00

700,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

99.1.06.00000

000

00 00

69 400,00

69 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.06.51180

100

00 00

66 100,00

66 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

100

02 00

66 100,00

66 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

100

02 03

66 100,00

66 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.06.51180

200

00 00

3 300,00

3 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

200

02 00

3 300,00

3 300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

200

02 03

3 300,00

3 300,00

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

99.2.00.00000

000

00 00

640 791,13

620 823,13

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

99.2.00.80004

000

00 00

337 820,00

337 525,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.2.00.80004

100

00 00

337 820,00

337 525,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80004

100

08 00

337 820,00

337 525,00

Культура

99.2.00.80004

100

08 01

337 820,00

337 525,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

99.2.00.80005

000

00 00

302 971,13

283 298,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.80005

200

00 00

294 988,13

275 315,13

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

200

08 00

294 988,13

275 315,13

Культура

99.2.00.80005

200

08 01

294 988,13

275 315,13

Иные бюджетные ассигнования

99.2.00.80005

800

00 00

7 983,00

7 983,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

800

08 00

7 983,00

7 983,00

Культура

99.2.00.80005

800

08 01

7 983,00

7 983,00

Прочие непрограммные расходы

99.3.00.00000

000

00 00

906 078,59

921 690,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

99.3.00.80009

000

00 00

381 625,00

381 625,00

Межбюджетные трансферты

99.3.00.80009

500

00 00

381 625,00

381 625,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

99.3.00.80009

500

14 00

381 625,00

381 625,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

99.3.00.80009

500

14 03

381 625,00

381 625,00

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80010

800

00 00

2 000,00

2 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80010

800

01 00

2 000,00

2 000,00

Резервные фонды

99.3.00.80010

800

01 11

2 000,00

2 000,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

99.3.00.80011

000

00 00

373 300,00

420 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80011

200

00 00

373 300,00

420 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.3.00.80011

200

04 00

373 300,00

420 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

99.3.00.80011

200

04 09

373 300,00

420 200,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

99.3.00.80012

000

00 00

93 153,59

61 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80012

200

00 00

93 153,59

61 865,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80012

200

05 00

93 153,59

61 865,00

Коммунальное хозяйство

99.3.00.80012

200

05 02

93 153,59

61 865,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

99.3.00.80013

000

00 00

50 000,00

50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99.3.00.80013

300

00 00

50 000,00

50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

99.3.00.80013

300

10 00

50 000,00

50 000,00

Пенсионное обеспечение

99.3.00.80013

300

10 01

50 000,00

50 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

99.3.00.80016

000

00 00

6 000,00

6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80016

200

00 00

6 000,00

6 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.3.00.80016

200

03 00

6 000,00

6 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

99.3.00.80016

200

03 09

6 000,00

6 000,00

Всего

 

 

 

2 612 874,00

2 599 859,00

 

 

Приложение 9

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

от «23» декабря 2016 года № 156

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)

 

рублей

Наименование

КВСР

РзПР

КЦСР

КВР

Сумма

Администрация Новолетниковского МО

956

00 00

00.0.00.00000

000

3 162 247,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

956

01 00

00.0.00.00000

000

1 342 280,35

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

956

01 02

00.0.00.00000

000

260 400,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

01 02

99.1.00.00000

000

260 400,00

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

956

01 02

99.1.01.00000

000

260 400,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

956

01 02

99.1.01.80001

000

260 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

01 02

99.1.01.80001

100

260 400,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

956

01 04

00.0.00.00000

000

1 023 560,35

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

01 04

99.1.00.00000

000

1 023 560,35

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

956

01 04

99.1.04.00000

000

1 022 860,35

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

956

01 04

99.1.04.80001

000

585 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

01 04

99.1.04.80001

100

585 900,00

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

956

01 04

99.1.04.80002

000

436 960,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

01 04

99.1.04.80002

200

430 850,35

Иные бюджетные ассигнования

956

01 04

99.1.04.80002

800

6 110,00

Осуществление областных государственных полномочий

956

01 04

99.1.05.00000

000

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

01 04

99.1.05.73150

200

700,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

956

01 07

00.0.00.00000

000

56 320,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

01 07

99.1.00.00000

000

56 320,00

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

956

01 07

99.1.04.00000

000

56 320,00

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

956

01 07

99.1.04.80002

000

56 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

01 07

99.1.04.80002

200

56 320,00

Резервные фонды

956

01 11

00.0.00.00000

000

2 000,00

Прочие непрограммные расходы

956

01 11

99.3.00.00000

000

2 000,00

Иные бюджетные ассигнования

956

01 11

99.3.00.80010

800

2 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

956

02 00

00.0.00.00000

000

69 400,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

956

02 03

00.0.00.00000

000

69 400,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

02 03

99.1.00.00000

000

69 400,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

956

02 03

99.1.06.00000

000

69 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

02 03

99.1.06.51180

100

66 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

02 03

99.1.06.51180

200

3 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

956

03 00

00.0.00.00000

000

6 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

956

03 09

00.0.00.00000

000

6 000,00

Прочие непрограммные расходы

956

03 09

99.3.00.00000

000

6 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

956

03 09

99.3.00.80016

000

6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

03 09

99.3.00.80016

200

6 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

956

04 00

00.0.00.00000

000

379 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

956

04 09

00.0.00.00000

000

379 300,00

Прочие непрограммные расходы

956

04 09

99.3.00.00000

000

379 300,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

956

04 09

99.3.00.80011

000

379 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

04 09

99.3.00.80011

200

379 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

956

05 00

00.0.00.00000

000

115 000,00

Коммунальное хозяйство

956

05 02

00.0.00.00000

000

115 000,00

Прочие непрограммные расходы

956

05 02

99.3.00.00000

000

115 000,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

956

05 02

99.3.00.80012

000

115 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

05 02

99.3.00.80012

200

115 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

956

08 00

00.0.00.00000

000

768 641,65

Культура

956

08 01

00.0.00.00000

000

768 641,65

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

956

08 01

99.2.00.00000

000

768 641,65

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

956

08 01

99.2.00.80004

000

419 257,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

08 01

99.2.00.80004

100

419 257,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

956

08 01

99.2.00.80005

000

349 383,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

08 01

99.2.00.80005

200

349 383,76

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

956

10 00

00.0.00.00000

000

100 000,00

Пенсионное обеспечение

956

10 01

00.0.00.00000

000

100 000,00

Прочие непрограммные расходы

956

10 01

99.3.00.00000

000

100 000,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

956

10 01

99.3.00.80013

000

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

956

10 01

99.3.00.80013

300

100 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

956

14 00

00.0.00.00000

000

381 625,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

956

14 03

00.0.00.00000

000

381 625,00

Прочие непрограммные расходы

956

14 03

99.3.00.00000

000

381 625,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

956

14 03

99.3.00.80009

000

381 625,00

Межбюджетные трансферты

956

14 03

99.3.00.80009

500

381 625,00

Итого:

 

 

 

 

3 162 247,00

 

 

 

 

Приложение 10

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

от «23» декабря 2016 года № 156

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)

 

рублей

Наименование

КВСР

РзПР

КЦСР

КВР

Сумма

2018 год

2019 год

Администрация Новолетниковского МО

956

00 00

00.0.00.00000

000

2 612 874,00

2 599 859,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

956

01 00

00.0.00.00000

000

998 604,28

989 945,87

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

956

01 02

00.0.00.00000

000

195 300,00

195 300,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

01 02

99.1.00.00000

000

195 300,00

195 300,00

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

956

01 02

99.1.01.00000

000

195 300,00

195 300,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

956

01 02

99.1.01.80001

000

195 300,00

195 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

01 02

99.1.01.80001

100

195 300,00

195 300,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

956

01 04

00.0.00.00000

000

801 304,28

792 645,87

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

01 04

99.1.00.00000

000

801 304,28

792 645,87

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

956

01 04

99.1.04.00000

000

800 704,28

791 945,87

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

956

01 04

99.1.04.80001

000

520 800,00

520 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

01 04

99.1.04.80001

100

520 800,00

520 800,00

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

956

01 04

99.1.04.80002

000

279 904,28

271 145,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

01 04

99.1.04.80002

200

273 594,28

264 835,87

Иные бюджетные ассигнования

956

01 04

99.1.04.80002

800

6 310,00

6 310,00

Осуществление областных государственных полномочий

956

01 04

99.1.05.00000

000

600,00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

01 04

99.1.05.73150

200

600,00

700,00

Резервные фонды

956

01 11

00.0.00.00000

000

2 000,00

2 000,00

Прочие непрограммные расходы

956

01 11

99.3.00.00000

000

2 000,00

2 000,00

Иные бюджетные ассигнования

956

01 11

99.3.00.80010

800

2 000,00

2 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

956

02 00

00.0.00.00000

000

69 400,00

69 400,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

956

02 03

00.0.00.00000

000

69 400,00

69 400,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

02 03

99.1.00.00000

000

69 400,00

69 400,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

956

02 03

99.1.06.00000

000

69 400,00

69 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

02 03

99.1.06.51180

100

66 100,00

66 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

02 03

99.1.06.51180

200

3 300,00

3 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

956

03 00

00.0.00.00000

000

6 000,00

6 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

956

03 09

00.0.00.00000

000

6 000,00

6 000,00

Прочие непрограммные расходы

956

03 09

99.3.00.00000

000

6 000,00

6 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

956

03 09

99.3.00.80016

000

6 000,00

6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

03 09

99.3.00.80016

200

6 000,00

6 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

956

04 00

00.0.00.00000

000

373 300,00

420 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

956

04 09

00.0.00.00000

000

373 300,00

420 200,00

Прочие непрограммные расходы

956

04 09

99.3.00.00000

000

373 300,00

420 200,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

956

04 09

99.3.00.80011

000

373 300,00

420 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

04 09

99.3.00.80011

200

373 300,00

420 200,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

956

05 00

00.0.00.00000

000

93 153,59

61 865,00

Коммунальное хозяйство

956

05 02

00.0.00.00000

000

93 153,59

61 865,00

Прочие непрограммные расходы

956

05 02

99.3.00.00000

000

93 153,59

61 865,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

956

05 02

99.3.00.80012

000

93 153,59

61 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

05 02

99.3.00.80012

200

93 153,59

61 865,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

956

08 00

00.0.00.00000

000

640 791,13

620 823,13

Культура

956

08 01

00.0.00.00000

000

640 791,13

620 823,13

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

956

08 01

99.2.00.00000

000

640 791,13

620 823,13

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

956

08 01

99.2.00.80004

000

337 820,00

337 525,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

08 01

99.2.00.80004

100

337 820,00

337 525,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

956

08 01

99.2.00.80005

000

302 971,13

283 298,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

08 01

99.2.00.80005

200

294 988,13

275 315,13

Иные бюджетные ассигнования

956

08 01

99.2.00.80005

800

7 983,00

7 983,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

956

10 00

00.0.00.00000

000

50 000,00

50 000,00

Пенсионное обеспечение

956

10 01

00.0.00.00000

000

50 000,00

50 000,00

Прочие непрограммные расходы

956

10 01

99.3.00.00000

000

50 000,00

50 000,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

956

10 01

99.3.00.80013

000

50 000,00

50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

956

10 01

99.3.00.80013

300

50 000,00

50 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

956

14 00

00.0.00.00000

000

381 625,00

381 625,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

956

14 03

00.0.00.00000

000

381 625,00

381 625,00

Прочие непрограммные расходы

956

14 03

99.3.00.00000

000

381 625,00

381 625,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

956

14 03

99.3.00.80009

000

381 625,00

381 625,00

Межбюджетные трансферты

956

14 03

99.3.00.80009

500

381 625,00

381 625,00

Итого:

 

 

 

 

2 612 874,00

2 599 859,00

Приложение 11

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

от «23» декабря 2016 года № 156

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

Программа муниципальных внутренних заимствований Новолетниковского муниципального образования на 2017 год

рублей

Виды долговых обязательств

Сумма

Объем заимствований, всего

0,00

в том числе:

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе:

0,00

объем привлечения

0,00

объем погашения

0,00

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:

0,00

объем привлечения

0,00

объем погашения

0,00

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

0,00

объем привлечения

0,00

объем погашения

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение 12

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

от «23» декабря 2016 года № 156

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования  на 2017 год

и  на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований Новолетниковского муниципального образования на плановый период 2018 и 2019 годов

рублей

Виды долговых обязательств

Сумма

2018 год

2019 год

Объем заимствований, всего

0,00

0,00

в том числе:

1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе:

0,00

0,00

объем привлечения

0,00

0,00

объем погашения

0,00

0,00

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:

0,00

0,00

объем привлечения

0,00

0,00

объем погашения

0,00

0,00

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

0,00

0,00

объем привлечения

0,00

0,00

объем погашения

0,00

0,00

 

 


Приложение 13

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

от «23» декабря 2016 года № 156

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год

 

Наименование

Код

Сумма

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

956 01 03 00 00 00 0000 000

0,00

Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 000

0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 700

0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 10 0000 710

0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 800

0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 10 0000 810

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,00

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

- 3 162 247,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

- 3 162 247,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

- 3 162 247,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

- 3 162 247,00

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

3 162 247,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

3 162 247,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

3 162 247,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

3 162 247,00

рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 14

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

от «23» декабря 2016 года № 156

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

на плановый период 2018 и 2019 годов

 

Наименование

Код

Сумма

2018 год

2019 год

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

956 01 03 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 000

0,00

0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 700

0,00

0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 10 0000 710

0,00

0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 800

0,00

0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 10 0000 810

0,00

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

- 2 678 076,00

- 2 733 009,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

- 2 678 076,00

- 2 733 009,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

- 2 678 076,00

- 2 733 009,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

- 2 678 076,00

- 2 733 009,00

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

2 678 076,00

2 733 009,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

2 678 076,00

2 733 009,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

2 678 076,00

2 733 009,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

2 678 076,00

2 733 009,00

рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Яндекс.Погода
Баннер
Главная Сельские поселения Новолетниковское МО Решения думы Р Е Ш Е Н И Е № 156 Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Notice: Undefined variable: menuSub in /home/rzima/rzima.ru/docs/modules/mod_f2caccordion/tmpl/default.php on line 28

Для участников СВО

Новости

Администрация Зиминского района

Дума Зиминского муниципального района

Архитектура и градостроительство

Общественная палата

Реализация региональных планов, концепций, стратегий в интересах женщин и детей

Комитет по образованию администрации Зиминского района

Контрольно-счетная палата

Зиминский район

ФИНАНСЫ

Противодействие коррупции

События

Актуально

Экономика

Сельское хозяйство

Инициативные проекты

Общество

Комитет по управлению муниципальным имуществом

ВЫБОРЫ

Сельские поселения

Муниципальные услуги и функции

Народные инициативы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Архивный отдел

МО МВД России "Зиминский"

ГО И ЧС

ОХРАНА ТРУДА

КУЛЬТУРА

Молодежная политика и спорт

Совет женщин Зиминского района

Административная комиссия

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Муниципальные программы

Найди меня, мама

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений

Извещения и объявления о предоставлении земельных участков

НАЛОГОВАЯ

«Раскрытие информации регулируемыми организациями по приказу от 15.05.2013 г № 129»

Муниципальные учреждения

Центр занятости населения

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии

Информация ФСС

Фонд "Пульсар"

Противодействие терроризму и экстремизму

Всероссийская перепись населения 2021 года

Служба Гостехнадзора Иркутской области

Защита прав потребителей

Муниципальный контроль

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Баннер
Баннер
Баннер