Российская Федерация Иркутская область Зиминский район Новолетниковское муниципальное образование
Дума
Р Е Ш Е Н И Е
от «23» декабря 2016 года № 156 с. Новолетники
Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
|
|
Рассмотрев представленный главой Новолетниковского муниципального образования проект решения «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства Российской Федерации от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом Иркутской области от 22.10.2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты», проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесенным в Законодательное собрание Иркутской области 14.11.2016 год (указ Губернатора Иркутской области № 271-уг), проектом решения Думы Зиминского муниципального района «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом Новолетниковского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29.04.2016 года № 131, Дума Новолетниковского муниципального образования
РЕШИЛА:
- Утвердить основные характеристики бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 162 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 337 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета в сумме 225 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 2 112 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 162 тыс. рублей.
размер дефицита местного бюджета в 0 тыс. рублей.
- Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 2 678 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 849 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 733 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 847 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 2 678 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 65 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 733 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 133 тыс. рублей;
размер дефицита местного бюджета на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей.
3. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2017-2019 годах, формируются за счет:
а) налоговых доходов, в том числе:
- отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными федеральным и областным законодательством;
б) неналоговых доходов;
в) безвозмездных поступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложениям 5, 6 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2017 год в сумме 100 тыс. рублей;
на 2018 год в сумме 50 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 50 тыс. рублей.
11. Установить, что в расходной части местного бюджета создается резервный фонд администрации Новолетниковского муниципального образования Зиминского района:
на 2017 год в сумме 2 тыс. рублей;
на 2018 год в сумме 2 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 2 тыс. рублей.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования:
на 2017 год в сумме 379 тыс. рублей;
на 2018 год в сумме 373 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 420 тыс. рублей.
13. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Зиминского районного муниципального образования на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями:
на 2017 год в сумме 382 тыс. рублей;
на 2018 год в сумме 382 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 382 тыс. рублей.
14. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета и на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на оплату заключенных от имени Новолетниковского муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на указанные цели.
15. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц в виде добровольных взносов (пожертвований), имеющих целевое назначение, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх объемов, утвержденных настоящим решением, направляются на увеличение бюджетных ассигнований местного бюджета соответственно целям их предоставления.
16. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета:
1) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;
2) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления Новолетниковского муниципального образования, муниципальных учреждений поселения;
3) распределение межбюджетных трансфертов местному бюджету постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами органов государственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных местному бюджету в постановлениях (распоряжениях) Правительства Иркутской области, приказах органов государственной власти, имеющих целевое назначение и утвержденных в настоящем решении;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов местного бюджета - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета.
5) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования на 2017 год на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2016 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2017 года бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования на исполнение указанных муниципальных контрактов;
6) поступление безвозмездных средств от юридических и физических лиц муниципальным казенным учреждениям в виде добровольных взносов (пожертвований), имеющих целевое назначение, на сумму фактически поступивших средств соответствующему учреждению.
17. Установить предельный объем муниципального долга Новолетниковского муниципального образования (далее – муниципальный долг):
на 2017 год в сумме 825 тыс. рублей;
на 2018 год в сумме 829 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 886 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2018 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2019 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2020 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.
18. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложениям 11, 12 к настоящему решению.
19. Установить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложениям 13, 14 к настоящему решению.
20. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Новолетниковского муниципального образования «Сельские вести».
21. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.
Глава Новолетниковского
муниципального образования П.А. Кондратьев
Приложение 1
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от «23» декабря 2016 года № 156
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Прогнозируемые доходы бюджета Новолетниковского муниципального
образования на 2017 год
рублей
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
824 800,00 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
248 000,00 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
248 000,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
248 000,00 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
379 300,00 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
379 300,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
129 000,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
3 800,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
265 500,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
-19 000,00 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
180 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
45 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
45 000,00 |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
135 000,00 |
|
Земельный налог с организаций |
000 1 06 06030 00 0000 110 |
75 000,00 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06033 10 0000 110 |
75 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц |
000 1 06 06040 00 0000 110 |
60 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06043 10 0000 110 |
60 000,00 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
4 500,00 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
4 500,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
13 000,00 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
13 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
13 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
13 000,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
2 337 447,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
2 337 447,00 |
|
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
2 042 073,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
2 042 073,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
2 042 073,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
155 500,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1 886 573,00 |
|
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
70 100,00 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 00 0000 151 |
69 400,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
69 400,00 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 00 0000 151 |
700,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
700,00 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
700,00 |
|
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
225 274,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
000 2 02 04999 10 0000 151 |
225 274,00 |
|
Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений |
000 2 02 04999 10 0000 151 |
225 274,00 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
3 162 247,00 |
Приложение 2
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от «23» декабря 2016 года № 156
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Прогнозируемые доходы бюджета Новолетниковского муниципального
образования на плановый период 2018 и 2019 годов
рублей
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
|
2018 год |
2019 год |
||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
828 700,00 |
885 900,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
257 900,00 |
268 200,00 |
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
257 900,00 |
268 200,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
257 900,00 |
268 200,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
373 300,00 |
420 200,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
373 300,00 |
420 200,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
126 900,00 |
142 900,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
3 700,00 |
4 200,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
261 300,00 |
294 100,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
-18 600,00 |
-21 000,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
180 000,00 |
180 000,00 |
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
45 000,00 |
45 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
45 000,00 |
45 000,00 |
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
135 000,00 |
135 000,00 |
Земельный налог с организаций |
000 1 06 06030 00 0000 110 |
75 000,00 |
75 000,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06033 10 0000 110 |
75 000,00 |
75 000,00 |
Земельный налог с физических лиц |
000 1 06 06040 00 0000 110 |
60 000,00 |
60 000,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06043 10 0000 110 |
60 000,00 |
60 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
4 500,00 |
4 500,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
4 500,00 |
4 500,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
13 000,00 |
13 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
13 000,00 |
13 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
13 000,00 |
13 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
13 000,00 |
13 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
1 849 376,00 |
1 847 109,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
1 849 376,00 |
1 847 109,00 |
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
1 558 580,00 |
1 548 619,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
1 558 580,00 |
1 548 619,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1 558 580,00 |
1 548 619,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
119 300,00 |
120 800,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1 439 280,00 |
1 427 819,00 |
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
70 000,00 |
70 000,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 00 0000 151 |
69 400,00 |
69 400,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
69 400,00 |
69 400,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 00 0000 151 |
600,00 |
600,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
600,00 |
600,00 |
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
600,00 |
600,00 |
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
220 796,00 |
228 490,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
000 2 02 04999 10 0000 151 |
220 796,00 |
228 490,00 |
Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений |
000 2 02 04999 10 0000 151 |
220 796,00 |
228 490,00 |
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
2 678 076,00 |
2 733 009,00 |
Приложение 3
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от «23» декабря 2016 года № 156
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Новолетниковского муниципального образования
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование кода доходов бюджета |
||
код главного администратора доходов |
код доходов бюджета |
||
956 |
Администрация Новолетниковского муниципального образования Зиминского района |
||
956 |
1 08 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
|
956 |
1 08 04020 01 4000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
|
956 |
1 11 05013 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
|
956 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
|
956 |
1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
|
956 |
1 13 02995 10 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
|
956 |
1 14 02052 10 0000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
|
956 |
1 14 06013 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
|
956 |
1 16 51040 02 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
|
956 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
|
956 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
|
956 |
2 02 02999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
|
956 |
2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
956 |
2 02 03024 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
|
956 |
2 02 04999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
|
956 |
2 07 05010 10 0000 180 |
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
|
956 |
2 07 05020 10 0000 180 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
|
956 |
2 07 05030 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
|
956 |
2 19 05000 10 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
Приложение 4
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от «23» декабря 2016 года № 156
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Новолетниковского муниципального образования
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета |
|
главного администратора источников |
источников финансирования дефицита бюджета |
|
956 |
Администрация Новолетниковского муниципального образования Зиминского района |
|
956 |
01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
956 |
01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
Приложение 5
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от «23» декабря 2016 года № 156
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2017 год
рублей
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма |
|||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
1 342 280,35 |
|||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
260 400,00 |
|||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 023 560,35 |
|||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
56 320,00 |
|||||
Резервные фонды |
01 |
11 |
2 000,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
69 400,00 |
|||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
69 400,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
6 000,00 |
|||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
6 000,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
379 300,00 |
|||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
379 300,00 |
|||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
115 000,00 |
|||||
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
115 000,00 |
|||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
768 641,65 |
|||||
Культура |
08 |
01 |
768 641,65 |
|||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
100 000,00 |
|||||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
100 000,00 |
|||||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
00 |
381 625,00 |
|||||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
381 625,00 |
|||||
Всего |
|
|
|
|
|
3 162 247,00 |
||
Приложение 6
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от «23» декабря 2016 года № 156
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019 годов
рублей
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма |
||||||
2018 год |
2019 год |
||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
998 604,28 |
989 945,87 |
|||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
195 300,00 |
195 300,00 |
|||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
801 304,28 |
792 645,87 |
|||||
Резервные фонды |
01 |
11 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
69 400,00 |
69 400,00 |
|||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
69 400,00 |
69 400,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
373 300,00 |
420 200,00 |
|||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
373 300,00 |
420 200,00 |
|||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
93 153,59 |
61 865,00 |
|||||
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
93 153,59 |
61 865,00 |
|||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
640 791,13 |
620 823,13 |
|||||
Культура |
08 |
01 |
640 791,13 |
620 823,13 |
|||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
00 |
381 625,00 |
381 625,00 |
|||||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
381 625,00 |
381 625,00 |
|||||
Всего |
|
|
|
|
|
2 612 874,00 |
2 599 859,00 |
||
Приложение 7
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от «23» декабря 2016 года № 156
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год
рублей
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма |
Непрограммные расходы |
99.0.00.00000 |
000 |
00 00 |
3 162 247,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
99.1.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 409 680,35 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
99.1.01.00000 |
000 |
00 00 |
260 400,00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.01.80001 |
000 |
00 00 |
260 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.01.80001 |
100 |
00 00 |
260 400,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.01.80001 |
100 |
01 00 |
260 400,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
99.1.01.80001 |
100 |
01 02 |
260 400,00 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
99.1.04.00000 |
000 |
00 00 |
1 079 180,35 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.04.80001 |
000 |
00 00 |
585 900,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80001 |
100 |
00 00 |
585 900,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80001 |
100 |
01 00 |
585 900,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80001 |
100 |
01 04 |
585 900,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
99.1.04.80002 |
000 |
00 00 |
493 280,35 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.04.80002 |
200 |
00 00 |
487 170,35 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
200 |
01 00 |
487 170,35 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
200 |
01 04 |
430 850,35 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
99.1.04.80002 |
200 |
01 07 |
56 320,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.1.04.80002 |
800 |
00 00 |
6 110,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
800 |
01 00 |
6 110,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
800 |
01 04 |
6 110,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
99.1.05.00000 |
000 |
00 00 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.05.73150 |
200 |
00 00 |
700,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.05.73150 |
200 |
01 00 |
700,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.05.73150 |
200 |
01 04 |
700,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
99.1.06.00000 |
000 |
00 00 |
69 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.06.51180 |
100 |
00 00 |
66 100,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
100 |
02 00 |
66 100,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
100 |
02 03 |
66 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.06.51180 |
200 |
00 00 |
3 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
200 |
02 00 |
3 300,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
200 |
02 03 |
3 300,00 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
99.2.00.00000 |
000 |
00 00 |
768 641,65 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
99.2.00.80004 |
000 |
00 00 |
419 257,89 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.2.00.80004 |
100 |
00 00 |
419 257,89 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80004 |
100 |
08 00 |
419 257,89 |
Культура |
99.2.00.80004 |
100 |
08 01 |
419 257,89 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
99.2.00.80005 |
000 |
00 00 |
349 383,76 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.2.00.80005 |
200 |
00 00 |
349 383,76 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
200 |
08 00 |
349 383,76 |
Культура |
99.2.00.80005 |
200 |
08 01 |
349 383,76 |
Прочие непрограммные расходы |
99.3.00.00000 |
000 |
00 00 |
983 925,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
99.3.00.80009 |
000 |
00 00 |
381 625,00 |
Межбюджетные трансферты |
99.3.00.80009 |
500 |
00 00 |
381 625,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
99.3.00.80009 |
500 |
14 00 |
381 625,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
99.3.00.80009 |
500 |
14 03 |
381 625,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.3.00.80010 |
800 |
00 00 |
2 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80010 |
800 |
01 00 |
2 000,00 |
Резервные фонды |
99.3.00.80010 |
800 |
01 11 |
2 000,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
99.3.00.80011 |
000 |
00 00 |
379 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80011 |
200 |
00 00 |
379 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
99.3.00.80011 |
200 |
04 00 |
379 300,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
99.3.00.80011 |
200 |
04 09 |
379 300,00 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
99.3.00.80012 |
000 |
00 00 |
115 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80012 |
200 |
00 00 |
115 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99.3.00.80012 |
200 |
05 00 |
115 000,00 |
Коммунальное хозяйство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 02 |
115 000,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
99.3.00.80013 |
000 |
00 00 |
100 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99.3.00.80013 |
300 |
00 00 |
100 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
99.3.00.80013 |
300 |
10 00 |
100 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
99.3.00.80013 |
300 |
10 01 |
100 000,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
99.3.00.80016 |
000 |
00 00 |
6 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80016 |
200 |
00 00 |
6 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.3.00.80016 |
200 |
03 00 |
6 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
99.3.00.80016 |
200 |
03 09 |
6 000,00 |
Всего |
|
|
|
3 162 247,00 |
Приложение 8
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от «23» декабря 2016 года № 156
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов
рублей
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма |
|
2018 год |
2019 год |
||||
Непрограммные расходы |
99.0.00.00000 |
000 |
00 00 |
2 612 874,00 |
2 599 859,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
99.1.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 066 004,28 |
1 057 345,87 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
99.1.01.00000 |
000 |
00 00 |
195 300,00 |
195 300,00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.01.80001 |
000 |
00 00 |
195 300,00 |
195 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.01.80001 |
100 |
00 00 |
195 300,00 |
195 300,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.01.80001 |
100 |
01 00 |
195 300,00 |
195 300,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
99.1.01.80001 |
100 |
01 02 |
195 300,00 |
195 300,00 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
99.1.04.00000 |
000 |
00 00 |
800 704,28 |
791 945,87 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.04.80001 |
000 |
00 00 |
520 800,00 |
520 800,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80001 |
100 |
00 00 |
520 800,00 |
520 800,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80001 |
100 |
01 00 |
520 800,00 |
520 800,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80001 |
100 |
01 04 |
520 800,00 |
520 800,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
99.1.04.80002 |
000 |
00 00 |
279 904,28 |
271 145,87 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.04.80002 |
200 |
00 00 |
273 594,28 |
264 835,87 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
200 |
01 00 |
273 594,28 |
264 835,87 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
200 |
01 04 |
273 594,28 |
264 835,87 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.1.04.80002 |
800 |
00 00 |
6 310,00 |
6 310,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
800 |
01 00 |
6 310,00 |
6 310,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
800 |
01 04 |
6 310,00 |
6 310,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
99.1.05.00000 |
000 |
00 00 |
600,00 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.05.73150 |
200 |
00 00 |
600,00 |
700,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.05.73150 |
200 |
01 00 |
600,00 |
700,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.05.73150 |
200 |
01 04 |
600,00 |
700,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
99.1.06.00000 |
000 |
00 00 |
69 400,00 |
69 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.06.51180 |
100 |
00 00 |
66 100,00 |
66 100,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
100 |
02 00 |
66 100,00 |
66 100,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
100 |
02 03 |
66 100,00 |
66 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.06.51180 |
200 |
00 00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
200 |
02 00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
200 |
02 03 |
3 300,00 |
3 300,00 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
99.2.00.00000 |
000 |
00 00 |
640 791,13 |
620 823,13 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
99.2.00.80004 |
000 |
00 00 |
337 820,00 |
337 525,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.2.00.80004 |
100 |
00 00 |
337 820,00 |
337 525,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80004 |
100 |
08 00 |
337 820,00 |
337 525,00 |
Культура |
99.2.00.80004 |
100 |
08 01 |
337 820,00 |
337 525,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
99.2.00.80005 |
000 |
00 00 |
302 971,13 |
283 298,13 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.2.00.80005 |
200 |
00 00 |
294 988,13 |
275 315,13 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
200 |
08 00 |
294 988,13 |
275 315,13 |
Культура |
99.2.00.80005 |
200 |
08 01 |
294 988,13 |
275 315,13 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.2.00.80005 |
800 |
00 00 |
7 983,00 |
7 983,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
800 |
08 00 |
7 983,00 |
7 983,00 |
Культура |
99.2.00.80005 |
800 |
08 01 |
7 983,00 |
7 983,00 |
Прочие непрограммные расходы |
99.3.00.00000 |
000 |
00 00 |
906 078,59 |
921 690,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
99.3.00.80009 |
000 |
00 00 |
381 625,00 |
381 625,00 |
Межбюджетные трансферты |
99.3.00.80009 |
500 |
00 00 |
381 625,00 |
381 625,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
99.3.00.80009 |
500 |
14 00 |
381 625,00 |
381 625,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
99.3.00.80009 |
500 |
14 03 |
381 625,00 |
381 625,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.3.00.80010 |
800 |
00 00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80010 |
800 |
01 00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
Резервные фонды |
99.3.00.80010 |
800 |
01 11 |
2 000,00 |
2 000,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
99.3.00.80011 |
000 |
00 00 |
373 300,00 |
420 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80011 |
200 |
00 00 |
373 300,00 |
420 200,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
99.3.00.80011 |
200 |
04 00 |
373 300,00 |
420 200,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
99.3.00.80011 |
200 |
04 09 |
373 300,00 |
420 200,00 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
99.3.00.80012 |
000 |
00 00 |
93 153,59 |
61 865,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80012 |
200 |
00 00 |
93 153,59 |
61 865,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99.3.00.80012 |
200 |
05 00 |
93 153,59 |
61 865,00 |
Коммунальное хозяйство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 02 |
93 153,59 |
61 865,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
99.3.00.80013 |
000 |
00 00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99.3.00.80013 |
300 |
00 00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
99.3.00.80013 |
300 |
10 00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
99.3.00.80013 |
300 |
10 01 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
99.3.00.80016 |
000 |
00 00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80016 |
200 |
00 00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.3.00.80016 |
200 |
03 00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
99.3.00.80016 |
200 |
03 09 |
6 000,00 |
6 000,00 |
Всего |
|
|
|
2 612 874,00 |
2 599 859,00 |
Приложение 9
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от «23» декабря 2016 года № 156
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)
рублей
Наименование |
КВСР |
РзПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма |
Администрация Новолетниковского МО |
956 |
00 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
3 162 247,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
956 |
01 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 342 280,35 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
956 |
01 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
260 400,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.00.00000 |
000 |
260 400,00 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.01.00000 |
000 |
260 400,00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
000 |
260 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
100 |
260 400,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
956 |
01 04 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 023 560,35 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 04 |
99.1.00.00000 |
000 |
1 023 560,35 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
956 |
01 04 |
99.1.04.00000 |
000 |
1 022 860,35 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
000 |
585 900,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
100 |
585 900,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
000 |
436 960,35 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
200 |
430 850,35 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
800 |
6 110,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
956 |
01 04 |
99.1.05.00000 |
000 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.05.73150 |
200 |
700,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
956 |
01 07 |
00.0.00.00000 |
000 |
56 320,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 07 |
99.1.00.00000 |
000 |
56 320,00 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
956 |
01 07 |
99.1.04.00000 |
000 |
56 320,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
956 |
01 07 |
99.1.04.80002 |
000 |
56 320,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 07 |
99.1.04.80002 |
200 |
56 320,00 |
Резервные фонды |
956 |
01 11 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
01 11 |
99.3.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 11 |
99.3.00.80010 |
800 |
2 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
956 |
02 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
956 |
02 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
02 03 |
99.1.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
956 |
02 03 |
99.1.06.00000 |
000 |
69 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
100 |
66 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
200 |
3 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
956 |
03 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
6 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
956 |
03 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
6 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
03 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
6 000,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
956 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
000 |
6 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
200 |
6 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
956 |
04 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
379 300,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
956 |
04 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
379 300,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
04 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
379 300,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
000 |
379 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
200 |
379 300,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
956 |
05 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
115 000,00 |
Коммунальное хозяйство |
956 |
05 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
115 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
05 02 |
99.3.00.00000 |
000 |
115 000,00 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
000 |
115 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
200 |
115 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
956 |
08 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
768 641,65 |
Культура |
956 |
08 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
768 641,65 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
956 |
08 01 |
99.2.00.00000 |
000 |
768 641,65 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
000 |
419 257,89 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
100 |
419 257,89 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
000 |
349 383,76 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
200 |
349 383,76 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
956 |
10 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
100 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
956 |
10 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
100 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
10 01 |
99.3.00.00000 |
000 |
100 000,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
000 |
100 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
300 |
100 000,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
956 |
14 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
381 625,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
956 |
14 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
381 625,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
14 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
381 625,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
000 |
381 625,00 |
Межбюджетные трансферты |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
500 |
381 625,00 |
Итого: |
|
|
|
|
3 162 247,00 |
Приложение 10
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от «23» декабря 2016 года № 156
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2017 годов»
Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)
рублей
Наименование |
КВСР |
РзПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма |
|
2018 год |
2019 год |
|||||
Администрация Новолетниковского МО |
956 |
00 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 612 874,00 |
2 599 859,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
956 |
01 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
998 604,28 |
989 945,87 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
956 |
01 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
195 300,00 |
195 300,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.00.00000 |
000 |
195 300,00 |
195 300,00 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.01.00000 |
000 |
195 300,00 |
195 300,00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
000 |
195 300,00 |
195 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
100 |
195 300,00 |
195 300,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
956 |
01 04 |
00.0.00.00000 |
000 |
801 304,28 |
792 645,87 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 04 |
99.1.00.00000 |
000 |
801 304,28 |
792 645,87 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
956 |
01 04 |
99.1.04.00000 |
000 |
800 704,28 |
791 945,87 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
000 |
520 800,00 |
520 800,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
100 |
520 800,00 |
520 800,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
000 |
279 904,28 |
271 145,87 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
200 |
273 594,28 |
264 835,87 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
800 |
6 310,00 |
6 310,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
956 |
01 04 |
99.1.05.00000 |
000 |
600,00 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.05.73150 |
200 |
600,00 |
700,00 |
Резервные фонды |
956 |
01 11 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
01 11 |
99.3.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 11 |
99.3.00.80010 |
800 |
2 000,00 |
2 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
956 |
02 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
69 400,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
956 |
02 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
69 400,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
02 03 |
99.1.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
69 400,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
956 |
02 03 |
99.1.06.00000 |
000 |
69 400,00 |
69 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
100 |
66 100,00 |
66 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
200 |
3 300,00 |
3 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
956 |
03 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
6 000,00 |
6 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
956 |
03 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
6 000,00 |
6 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
03 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
6 000,00 |
6 000,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
956 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
000 |
6 000,00 |
6 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
200 |
6 000,00 |
6 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
956 |
04 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
373 300,00 |
420 200,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
956 |
04 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
373 300,00 |
420 200,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
04 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
373 300,00 |
420 200,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
000 |
373 300,00 |
420 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
200 |
373 300,00 |
420 200,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
956 |
05 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
93 153,59 |
61 865,00 |
Коммунальное хозяйство |
956 |
05 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
93 153,59 |
61 865,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
05 02 |
99.3.00.00000 |
000 |
93 153,59 |
61 865,00 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
000 |
93 153,59 |
61 865,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
200 |
93 153,59 |
61 865,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
956 |
08 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
640 791,13 |
620 823,13 |
Культура |
956 |
08 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
640 791,13 |
620 823,13 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
956 |
08 01 |
99.2.00.00000 |
000 |
640 791,13 |
620 823,13 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
000 |
337 820,00 |
337 525,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
100 |
337 820,00 |
337 525,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
000 |
302 971,13 |
283 298,13 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
200 |
294 988,13 |
275 315,13 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
800 |
7 983,00 |
7 983,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
956 |
10 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
956 |
10 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
10 01 |
99.3.00.00000 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
300 |
50 000,00 |
50 000,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
956 |
14 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
381 625,00 |
381 625,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
956 |
14 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
381 625,00 |
381 625,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
14 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
381 625,00 |
381 625,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
000 |
381 625,00 |
381 625,00 |
Межбюджетные трансферты |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
500 |
381 625,00 |
381 625,00 |
Итого: |
|
|
|
|
2 612 874,00 |
2 599 859,00 |
Приложение 11
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от «23» декабря 2016 года № 156
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Программа муниципальных внутренних заимствований Новолетниковского муниципального образования на 2017 год
рублей
Виды долговых обязательств |
Сумма |
Объем заимствований, всего |
0,00 |
в том числе: |
|
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: |
0,00 |
объем привлечения |
0,00 |
объем погашения |
0,00 |
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: |
0,00 |
объем привлечения |
0,00 |
объем погашения |
0,00 |
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: |
0,00 |
объем привлечения |
0,00 |
объем погашения |
0,00 |
Приложение 12
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от «23» декабря 2016 года № 156
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Программа муниципальных внутренних заимствований Новолетниковского муниципального образования на плановый период 2018 и 2019 годов
рублей
Виды долговых обязательств |
Сумма |
|
2018 год |
2019 год |
|
Объем заимствований, всего |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
объем привлечения |
0,00 |
0,00 |
объем погашения |
0,00 |
0,00 |
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
объем привлечения |
0,00 |
0,00 |
объем погашения |
0,00 |
0,00 |
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
объем привлечения |
0,00 |
0,00 |
объем погашения |
0,00 |
0,00 |
Приложение 13
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от «23» декабря 2016 года № 156
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год
Наименование |
Код |
Сумма |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
956 01 03 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 000 |
0,00 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 700 |
0,00 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 710 |
0,00 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 800 |
0,00 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 810 |
0,00 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
- 3 162 247,00 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
- 3 162 247,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
- 3 162 247,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
- 3 162 247,00 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
3 162 247,00 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
3 162 247,00 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
3 162 247,00 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
3 162 247,00 |
рублей
Приложение 14
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от «23» декабря 2016 года № 156
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование |
Код |
Сумма |
|
2018 год |
2019 год |
||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
956 01 03 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 700 |
0,00 |
0,00 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 710 |
0,00 |
0,00 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 800 |
0,00 |
0,00 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 810 |
0,00 |
0,00 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
- 2 678 076,00 |
- 2 733 009,00 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
- 2 678 076,00 |
- 2 733 009,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
- 2 678 076,00 |
- 2 733 009,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
- 2 678 076,00 |
- 2 733 009,00 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
2 678 076,00 |
2 733 009,00 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
2 678 076,00 |
2 733 009,00 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
2 678 076,00 |
2 733 009,00 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
2 678 076,00 |
2 733 009,00 |
рублей