Российская Федерация Иркутская область Зиминский район Новолетниковское муниципальное образование
Дума
РЕШЕНИЕ
от «10» июля 2017 года № 183 с. Новолетники
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
|
|
Рассмотрев представленный главой Новолетниковского муниципального образования проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», решением Думы Зиминского муниципального района от 21 декабря 2016 года № 192 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Уставом Новолетниковского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29 апреля 2016 года № 131, Дума Новолетниковского муниципального образования
РЕШИЛА:
- Внести изменения и дополнения в решение Думы бюджета Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 809 тыс. рублей, в том числе из них безвозмездные поступления в сумме 3 820 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 479 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 3 341 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 511 тыс. рублей.
размер дефицита бюджета в сумме 702 тыс. рублей или 71,0 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что превышение дефицита бюджета Новолетниковского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Новолетниковского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2017 года составила 603 тыс. рублей.
Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 99 тыс. рублей или 10,0 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».
1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2017 год в сумме 100 тыс. рублей;
на 2018 год в сумме 50 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 50 тыс. рублей».
1.3. Абзац 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. Установить предельный объем муниципального долга Новолетниковского муниципального образования (далее – муниципальный долг):
на 2017 год в сумме 989 тыс. рублей;
на 2018 год в сумме 829 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 886 тыс. рублей».
1.4. Приложения 1, 5, 7, 9, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Новолетниковского муниципального образования «Сельские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава Новолетниковского
муниципального образования П.А. Кондратьев
Приложение 1
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 10 июля 2017 года № 183
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156
«О бюджете Новолетниковского муниципального образования
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»
Прогнозируемые доходы бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2017 год
рублей
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
988 800,00 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
148 000,00 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
148 000,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
148 000,00 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
379 300,00 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
379 300,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
129 000,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
3 800,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
265 500,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
-19 000,00 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
180 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
45 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
45 000,00 |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
135 000,00 |
|
Земельный налог с организаций |
000 1 06 06030 00 0000 110 |
75 000,00 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06033 10 0000 110 |
75 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц |
000 1 06 06040 00 0000 110 |
60 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06043 10 0000 110 |
60 000,00 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
4 500,00 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
4 500,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
13 000,00 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
13 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
13 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
13 000,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
264 000,00 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 14 02000 00 0000 000 |
151 800,00 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
000 1 14 02050 10 0000 410 |
151 800,00 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
000 1 14 02052 10 0000 410 |
151 800,00 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
000 1 14 06000 00 0000 430 |
112 200,00 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 14 06020 00 0000 430 |
112 200,00 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 14 06025 10 0000 430 |
112 200,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
3 820 058,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
3 820 058,00 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 10000 00 0000 151 |
3 157 646,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 00 0000 151 |
3 157 646,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
3 157 646,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
155 500,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
3 002 146,00 |
|
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) |
000 2 02 20000 00 0000 151 |
254 400,00 |
|
Прочие субсидии |
000 2 02 29999 00 0000 151 |
254 400,00 |
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
000 2 02 29999 10 0000 151 |
254 400,00 |
|
Субсидия, предоставляемая местным бюджетам из областного бюджета, в целях реализации мероприятий направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области |
000 2 02 29999 10 0000 151 |
150 000,00 |
|
Субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив |
000 2 02 29999 10 0000 151 |
104 400,00 |
|
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 30000 00 0000 151 |
70 100,00 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 00 0000 151 |
700,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 10 0000 151 |
700,00 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
000 2 02 30024 10 0000 151 |
700,00 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 35118 00 0000 151 |
69 400,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 35118 10 0000 151 |
69 400,00 |
|
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
000 2 02 40000 00 0000 151 |
337 912,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
000 2 02 49999 00 0000 151 |
337 912,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
000 2 02 49999 10 0000 151 |
337 912,00 |
|
Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений |
000 2 02 49999 10 0000 151 |
337 912,00 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
4 808 858,00 |
Приложение 5
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 10 июля 2017 года № 183
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156
«О бюджете Новолетниковского муниципального образования
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2017 год
рублей
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма |
|||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
2 328 058,87 |
|||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
359 610,32 |
|||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 651 128,55 |
|||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
56 320,00 |
|||||
Резервные фонды |
01 |
11 |
2 000,00 |
|||||
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
259 000,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
69 400,00 |
|||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
69 400,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
6 000,00 |
|||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
6 000,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
910 974,40 |
|||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
910 974,40 |
|||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
232 233,94 |
|||||
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
224 895,00 |
|||||
Благоустройство |
05 |
03 |
7 338,94 |
|||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
1 491 740,23 |
|||||
Культура |
08 |
01 |
1 491 740,23 |
|||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
99 769,00 |
|||||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
99 769,00 |
|||||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
00 |
372 553,00 |
|||||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
372 553,00 |
|||||
Всего |
|
|
|
|
|
5 510 729,44 |
||
Приложение 7
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 10 июля 2017 года № 183
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156
«О бюджете Новолетниковского муниципального образования
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год
рублей
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма |
Непрограммные расходы |
99.0.00.00000 |
000 |
00 00 |
5 510 729,44 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
99.1.00.00000 |
000 |
00 00 |
2 130 918,87 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
99.1.01.00000 |
000 |
00 00 |
359 610,32 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.01.80001 |
000 |
00 00 |
359 610,32 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.01.80001 |
100 |
00 00 |
359 610,32 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.01.80001 |
100 |
01 00 |
359 610,32 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
99.1.01.80001 |
100 |
01 02 |
359 610,32 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
99.1.04.00000 |
000 |
00 00 |
1 701 208,55 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.04.80001 |
000 |
00 00 |
1 106 188,94 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80001 |
100 |
00 00 |
1 106 188,94 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80001 |
100 |
01 00 |
1 106 188,94 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80001 |
100 |
01 04 |
1 106 188,94 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
99.1.04.80002 |
000 |
00 00 |
595 019,61 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80002 |
100 |
00 00 |
13 200,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
100 |
01 00 |
13 200,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
100 |
01 04 |
13 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.04.80002 |
200 |
00 00 |
470 084,61 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
200 |
01 00 |
470 084,61 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
200 |
01 04 |
470 084,61 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.1.04.80002 |
800 |
00 00 |
111 735,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
800 |
01 00 |
111 735,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
800 |
01 04 |
55 415,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
99.1.04.80002 |
800 |
01 07 |
56 320,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
99.1.05.00000 |
000 |
00 00 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.05.73150 |
200 |
00 00 |
700,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.05.73150 |
200 |
01 00 |
700,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.05.73150 |
200 |
01 04 |
700,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
99.1.06.00000 |
000 |
00 00 |
69 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.06.51180 |
100 |
00 00 |
66 100,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
100 |
02 00 |
66 100,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
100 |
02 03 |
66 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.06.51180 |
200 |
00 00 |
3 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
200 |
02 00 |
3 300,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
200 |
02 03 |
3 300,00 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
99.2.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 483 000,23 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
99.2.00.80004 |
000 |
00 00 |
909 969,34 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.2.00.80004 |
100 |
00 00 |
909 969,34 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80004 |
100 |
08 00 |
909 969,34 |
Культура |
99.2.00.80004 |
100 |
08 01 |
909 969,34 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
99.2.00.80005 |
000 |
00 00 |
573 030,89 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.2.00.80005 |
200 |
00 00 |
572 130,89 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
200 |
08 00 |
572 130,89 |
Культура |
99.2.00.80005 |
200 |
08 01 |
572 130,89 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.2.00.80005 |
800 |
00 00 |
900,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
800 |
08 00 |
900,00 |
Культура |
99.2.00.80005 |
800 |
08 01 |
900,00 |
Прочие непрограммные расходы |
99.3.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 896 810,34 |
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года |
99.3.00.80006 |
000 |
00 00 |
8 740,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80006 |
200 |
00 00 |
8 740,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.3.00.80006 |
200 |
08 00 |
8 740,00 |
Культура |
99.3.00.80006 |
200 |
08 01 |
8 740,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
99.3.00.80009 |
000 |
00 00 |
372 553,00 |
Межбюджетные трансферты |
99.3.00.80009 |
500 |
00 00 |
372 553,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
99.3.00.80009 |
500 |
14 00 |
372 553,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
99.3.00.80009 |
500 |
14 03 |
372 553,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.3.00.80010 |
800 |
00 00 |
2 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80010 |
800 |
01 00 |
2 000,00 |
Резервные фонды |
99.3.00.80010 |
800 |
01 11 |
2 000,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
99.3.00.80011 |
000 |
00 00 |
910 974,40 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80011 |
200 |
00 00 |
910 974,40 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
99.3.00.80011 |
200 |
04 00 |
910 974,40 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
99.3.00.80011 |
200 |
04 09 |
910 974,40 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
99.3.00.80012 |
000 |
00 00 |
122 338,94 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80012 |
200 |
00 00 |
122 338,94 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99.3.00.80012 |
200 |
05 00 |
122 338,94 |
Коммунальное хозяйство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 02 |
115 000,00 |
Благоустройство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 03 |
7 338,94 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
99.3.00.80013 |
000 |
00 00 |
99 769,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99.3.00.80013 |
300 |
00 00 |
99 769,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
99.3.00.80013 |
300 |
10 00 |
99 769,00 |
Пенсионное обеспечение |
99.3.00.80013 |
300 |
10 01 |
99 769,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
99.3.00.80016 |
000 |
00 00 |
6 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80016 |
200 |
00 00 |
6 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.3.00.80016 |
200 |
03 00 |
6 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
99.3.00.80016 |
200 |
03 09 |
6 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.3.00.80020 |
800 |
00 00 |
264 540,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80020 |
800 |
01 00 |
264 540,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.3.00.80020 |
800 |
01 04 |
5 540,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
99.3.00.80020 |
800 |
01 13 |
259 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.S2370 |
200 |
00 00 |
109 895,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99.3.00.S2370 |
200 |
05 00 |
109 895,00 |
Коммунальное хозяйство |
99.3.00.S2370 |
200 |
05 02 |
109 895,00 |
Всего |
|
|
|
5 510 729,44 |
Приложение 9
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 10 июля 2017 года № 183
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156
«О бюджете Новолетниковского муниципального образования
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)
рублей
Наименование |
КВСР |
РзПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма |
Администрация Новолетниковского МО |
956 |
00 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
5 510 729,44 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
956 |
01 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 328 058,87 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
956 |
01 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
359 610,32 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.00.00000 |
000 |
359 610,32 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.01.00000 |
000 |
359 610,32 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
000 |
359 610,32 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
100 |
359 610,32 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
956 |
01 04 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 651 128,55 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 04 |
99.1.00.00000 |
000 |
1 645 588,55 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
956 |
01 04 |
99.1.04.00000 |
000 |
1 644 888,55 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
000 |
1 106 188,94 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
100 |
1 106 188,94 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
000 |
538 699,61 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
100 |
13 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
200 |
470 084,61 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
800 |
55 415,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
956 |
01 04 |
99.1.05.00000 |
000 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.05.73150 |
200 |
700,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
01 04 |
99.3.00.00000 |
000 |
5 540,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 04 |
99.3.00.80020 |
800 |
5 540,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
956 |
01 07 |
00.0.00.00000 |
000 |
56 320,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 07 |
99.1.00.00000 |
000 |
56 320,00 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
956 |
01 07 |
99.1.04.00000 |
000 |
56 320,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
956 |
01 07 |
99.1.04.80002 |
000 |
56 320,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 07 |
99.1.04.80002 |
800 |
56 320,00 |
Резервные фонды |
956 |
01 11 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
01 11 |
99.3.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 11 |
99.3.00.80010 |
800 |
2 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
956 |
01 13 |
00.0.00.00000 |
000 |
259 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
01 13 |
99.3.00.00000 |
000 |
259 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 13 |
99.3.00.80020 |
800 |
259 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
956 |
02 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
956 |
02 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
02 03 |
99.1.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
956 |
02 03 |
99.1.06.00000 |
000 |
69 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
100 |
66 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
200 |
3 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
956 |
03 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
6 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
956 |
03 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
6 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
03 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
6 000,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
956 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
000 |
6 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
200 |
6 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
956 |
04 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
910 974,40 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
956 |
04 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
910 974,40 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
04 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
910 974,40 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
000 |
910 974,40 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
200 |
910 974,40 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
956 |
05 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
232 233,94 |
Коммунальное хозяйство |
956 |
05 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
224 895,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
05 02 |
99.3.00.00000 |
000 |
224 895,00 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
000 |
115 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
200 |
115 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 02 |
99.3.00.S2370 |
200 |
109 895,00 |
Благоустройство |
956 |
05 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
7 338,94 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
05 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
7 338,94 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
956 |
05 03 |
99.3.00.80012 |
000 |
7 338,94 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 03 |
99.3.00.80012 |
200 |
7 338,94 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
956 |
08 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 491 740,23 |
Культура |
956 |
08 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 491 740,23 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
956 |
08 01 |
99.2.00.00000 |
000 |
1 483 000,23 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
000 |
909 969,34 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
100 |
909 969,34 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
000 |
573 030,89 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
200 |
572 130,89 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
800 |
900,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
08 01 |
99.3.00.00000 |
000 |
8 740,00 |
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года |
956 |
08 01 |
99.3.00.80006 |
000 |
8 740,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
08 01 |
99.3.00.80006 |
200 |
8 740,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
956 |
10 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
99 769,00 |
Пенсионное обеспечение |
956 |
10 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
99 769,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
10 01 |
99.3.00.00000 |
000 |
99 769,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
000 |
99 769,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
300 |
99 769,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
956 |
14 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
372 553,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
956 |
14 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
372 553,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
14 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
372 553,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
000 |
372 553,00 |
Межбюджетные трансферты |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
500 |
372 553,00 |
Итого: |
5 510 729,44 |
Приложение 13
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 10 июля 2017 года № 183
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156
«О бюджете Новолетниковского муниципального образования
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год
Наименование |
Код |
Сумма |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
701 871,44 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
956 01 03 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 000 |
0,00 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 700 |
0,00 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 710 |
0,00 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 800 |
0,00 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 810 |
0,00 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
701 871,44 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
- 4 808 858,00 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
- 4 808 858,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
- 4 808 858,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
- 4 808 858,00 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
5 510 729,44 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
5 510 729,44 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
5 510 729,44 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
5 510 729,44 |
рублей
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Новолетниковского муниципального образования от 10 июля 2017 года № 183 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
1.Субъект правотворческой инициативы:
Проект решения Думы Новолетниковского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект решения) разработан Финансовым управлением Зиминского районного муниципального образования и вносится в Думу Новолетниковского муниципального образования главой Новолетниковского муниципального образования.
2.Правовое основание принятия проекта решения:
Статья 31 Устава Новолетниковского муниципального образования, статья 21 Положения «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29 апреля 2016 года № 131.
3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия:
Бюджет Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов утвержден решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 156 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Целесообразность принятия проекта решения обусловлена необходимостью:
- уточнением плановых показателей доходной и расходной частей местного бюджета;
- уточнением плановых показателей источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Предметом правового регулирования проекта решения является утверждение параметров бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее - местный бюджет) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - плановый период).
5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта.
Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов за исключением тех, которые указаны в тексте решения.
6. Иные сведения:
Иные сведения представляют собой описание предлагаемых изменений решения Думы о бюджете, доходов местного бюджета, расходов местного бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
Изменение доходной части
Решением Думы предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов местного бюджета на 943 тыс. рублей и утвердить в сумме 4 809 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы планируются в объеме 989 тыс. рублей, что на 164 тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по:
- налогу на доходы физических лиц на -100 тыс. рублей;
- доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 264 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в местный бюджет планируются в объеме 3 820 тыс. рублей, что на 779 тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Изменение расходной части местного бюджета
Решением Думы предлагается увеличить расходную часть местного бюджета на 2017 год на сумму 959 тыс. рублей и утвердить в объеме 5 511 тыс. рублей, а также внести следующие изменения:
- увеличить план по расходам на оплату труда и начисления на нее в сумме 542 тыс. рублей;
- увеличить план по расходам на транспортные услуги в сумме 26 тыс. рублей;
- увеличить план по расходам на работы, услуги по содержанию имущества в сумме 7 тыс. рублей;
- увеличить план по расходам на прочие работы, услуги в сумме 37 тыс. рублей;
- увеличить план по расходам на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления в сумме 30 тыс. рублей;
- увеличить план по расходам на прочие расходы в сумме 317 тыс. рублей;
Изменение дефицита местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета
Учитывая произведенные изменения доходной и расходной частей местного бюджета, дефицит бюджета на 2017 год составил 702 тыс. рублей или 71,0 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что превышение дефицита бюджета Новолетниковского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Новолетниковского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2017 года составила 603 тыс. рублей.
Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 99 тыс. рублей или 10,0 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2017 год в сумме 100 тыс. рублей;
на 2018 год в сумме 50 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 50 тыс. рублей».
Установить предельный объем муниципального долга Новолетниковского муниципального образования (далее – муниципальный долг):
на 2017 год в сумме 989 тыс. рублей;
на 2018 год в сумме 829 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 886 тыс. рублей.
Глава Новолетниковского
Муниципального образования П.А. Кондратьев