ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
РЕШЕНИЕ № 17
 

Администрация Зиминского района

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Субота, 18 Май 2024
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

РЕШЕНИЕ № 17

Печать

Российская Федерация

Иркутская область

Зиминский район

Новолетниковское муниципальное образование

 

Дума

 

РЕШЕНИЕ

 

от «26» января 2018 года                      № 17                                 с. Новолетники

 

О внесении изменений и дополнений

в решение Думы Новолетниковского муниципального

образования от 21 декабря 2017 года № 13

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов»

 

 

Рассмотрев представленный администрацией Новолетниковского муниципального образования проект решения  «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13 «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»,         Законом Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Думы Зиминского муниципального района от 20 декабря 2017 года № 281 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом Новолетниковского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29 апреля 2016 года № 131, Дума Новолетниковского муниципального образования

 

РЕШИЛА:

 

  1. Внести изменения и дополнения в решение Думы бюджета Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 611 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 730 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета в сумме 194 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 3 536 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 158 тыс. рублей.

размер дефицита бюджета в сумме 547 тыс. рублей или 62,1 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюджета Новолетниковского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Новолетниковского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2018 года составила 547 тыс. рублей.

Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей»;

1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования:

на 2018 год в сумме 942 тыс. рублей;

на 2019 год в сумме 464 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 470 тыс. рублей.».

1.3. Приложения  5, 7, 9, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Новолетниковского муниципального образования «Сельские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

 

 

 

Глава Новолетниковского

муниципального образования                                                                            С.Н. Быкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 26 января  2018  года № 17

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы

Новолетниковского муниципального образования от 21  декабря 2017 года № 13

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования  на 2018 год

и  на плановый период 2019 и 2020 годов»»

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2018 год

 

рублей

Наименование показателя

РЗ

ПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

1 967 736,51

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

429 562,28

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

1 492 098,23

Резервные фонды

01

11

3 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

43 076,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

73 700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

73 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

49 660,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

49 660,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

942 380,04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

942 380,04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

223 485,34

Коммунальное хозяйство

05

02

202 005,34

Благоустройство

05

03

21 480,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

1 541 340,66

Культура

08

01

1 541 340,66

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

100 000,00

Пенсионное обеспечение

10

01

100 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

00

259 658,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

259 658,00

Всего

 

 

 

 

 


5 157 960,55










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 26 января  2018  года № 17

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы

Новолетниковского муниципального образования от 21  декабря 2017 года № 13

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования  на 2018 год

и  на плановый период 2019 и 2020 годов»»

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

рублей

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Непрограммные расходы

99.0.00.00000

000

00 00

5 157 960,55

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

99.1.00.00000

000

00 00

1 995 360,51

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

99.1.01.00000

000

00 00

429 562,28

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.01.80001

000

00 00

429 562,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.01.80001

100

00 00

429 562,28

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.01.80001

100

01 00

429 562,28

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99.1.01.80001

100

01 02

429 562,28

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

99.1.04.00000

000

00 00

1 491 398,23

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.04.80001

000

00 00

1 150 703,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80001

100

00 00

1 150 703,95

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80001

100

01 00

1 150 703,95

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80001

100

01 04

1 150 703,95

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

99.1.04.80002

000

00 00

340 694,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80002

100

00 00

14 400,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

100

01 00

14 400,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

100

01 04

14 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.04.80002

200

00 00

324 292,28

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

200

01 00

324 292,28

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

200

01 04

324 292,28

Иные бюджетные ассигнования

99.1.04.80002

800

00 00

2 002,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

800

01 00

2 002,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

800

01 04

2 002,00

Осуществление областных государственных полномочий

99.1.05.00000

000

00 00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73150

200

00 00

700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.05.73150

200

01 00

700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.05.73150

200

01 04

700,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

99.1.06.00000

000

00 00

73 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.06.51180

100

00 00

71 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

100

02 00

71 400,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

100

02 03

71 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.06.51180

200

00 00

2 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

200

02 00

2 300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

200

02 03

2 300,00

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

99.2.00.00000

000

00 00

1 541 340,66

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

99.2.00.80004

000

00 00

977 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.2.00.80004

100

00 00

977 300,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80004

100

08 00

977 300,00

Культура

99.2.00.80004

100

08 01

977 300,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

99.2.00.80005

000

00 00

564 040,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.80005

200

00 00

563 040,66

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

200

08 00

563 040,66

Культура

99.2.00.80005

200

08 01

563 040,66

Иные бюджетные ассигнования

99.2.00.80005

800

00 00

1 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

800

08 00

1 000,00

Культура

99.2.00.80005

800

08 01

1 000,00

Прочие непрограммные расходы

99.3.00.00000

000

00 00

1 621 259,38

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

99.3.00.80009

000

00 00

259 658,00

Межбюджетные трансферты

99.3.00.80009

500

00 00

259 658,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

99.3.00.80009

500

14 00

259 658,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

99.3.00.80009

500

14 03

259 658,00

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80010

800

00 00

3 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80010

800

01 00

3 000,00

Резервные фонды

99.3.00.80010

800

01 11

3 000,00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

99.3.00.80011

000

00 00

942 380,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80011

200

00 00

942 380,04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.3.00.80011

200

04 00

942 380,04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

99.3.00.80011

200

04 09

942 380,04

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

99.3.00.80012

000

00 00

223 485,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80012

200

00 00

223 485,34

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80012

200

05 00

223 485,34

Коммунальное хозяйство

99.3.00.80012

200

05 02

202 005,34

Благоустройство

99.3.00.80012

200

05 03

21 480,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

99.3.00.80013

000

00 00

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99.3.00.80013

300

00 00

100 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

99.3.00.80013

300

10 00

100 000,00

Пенсионное обеспечение

99.3.00.80013

300

10 01

100 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

99.3.00.80016

000

00 00

49 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80016

200

00 00

49 660,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.3.00.80016

200

03 00

49 660,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

99.3.00.80016

200

03 09

49 660,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

99.3.00.80022

000

00 00

43 076,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80022

200

00 00

43 076,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80022

200

01 00

43 076,00

Другие общегосударственные вопросы

99.3.00.80022

200

01 13

43 076,00

Всего

 

 

 

5 157 960,55

 

 

 

 

Приложение 9

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 26января  2018  года № 17

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы

Новолетниковского муниципального образования от 21  декабря 2017 года № 13

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования  на 2018 год

и  на плановый период 2019 и 2020 годов»»

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)

 

рублей

Наименование

КВСР

РзПР

КЦСР

КВР

Сумма

Администрация Новолетниковского МО

956

00 00

00.0.00.00000

000

5 157 960,55

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

956

01 00

00.0.00.00000

000

1 967 736,51

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

956

01 02

00.0.00.00000

000

429 562,28

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

01 02

99.1.00.00000

000

429 562,28

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

956

01 02

99.1.01.00000

000

429 562,28

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

956

01 02

99.1.01.80001

000

429 562,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

01 02

99.1.01.80001

100

429 562,28

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

956

01 04

00.0.00.00000

000

1 492 098,23

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

01 04

99.1.00.00000

000

1 492 098,23

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

956

01 04

99.1.04.00000

000

1 491 398,23

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

956

01 04

99.1.04.80001

000

1 150 703,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

01 04

99.1.04.80001

100

1 150 703,95

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

956

01 04

99.1.04.80002

000

340 694,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

01 04

99.1.04.80002

100

14 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

01 04

99.1.04.80002

200

324 292,28

Иные бюджетные ассигнования

956

01 04

99.1.04.80002

800

2 002,00

Осуществление областных государственных полномочий

956

01 04

99.1.05.00000

000

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

01 04

99.1.05.73150

200

700,00

Резервные фонды

956

01 11

00.0.00.00000

000

3 000,00

Прочие непрограммные расходы

956

01 11

99.3.00.00000

000

3 000,00

Иные бюджетные ассигнования

956

01 11

99.3.00.80010

800

3 000,00

Другие общегосударственные вопросы

956

01 13

00.0.00.00000

000

43 076,00

Прочие непрограммные расходы

956

01 13

99.3.00.00000

000

43 076,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

956

01 13

99.3.00.80022

000

43 076,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

01 13

99.3.00.80022

200

43 076,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

956

02 00

00.0.00.00000

000

73 700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

956

02 03

00.0.00.00000

000

73 700,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

956

02 03

99.1.00.00000

000

73 700,00

Осуществление полномочий Российской Федерации

956

02 03

99.1.06.00000

000

73 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

02 03

99.1.06.51180

100

71 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

02 03

99.1.06.51180

200

2 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

956

03 00

00.0.00.00000

000

49 660,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

956

03 09

00.0.00.00000

000

49 660,00

Прочие непрограммные расходы

956

03 09

99.3.00.00000

000

49 660,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

956

03 09

99.3.00.80016

000

49 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

03 09

99.3.00.80016

200

49 660,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

956

04 00

00.0.00.00000

000

942 380,04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

956

04 09

00.0.00.00000

000

942 380,04

Прочие непрограммные расходы

956

04 09

99.3.00.00000

000

942 380,04

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

956

04 09

99.3.00.80011

000

942 380,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

04 09

99.3.00.80011

200

942 380,04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

956

05 00

00.0.00.00000

000

223 485,34

Коммунальное хозяйство

956

05 02

00.0.00.00000

000

202 005,34

Прочие непрограммные расходы

956

05 02

99.3.00.00000

000

202 005,34

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

956

05 02

99.3.00.80012

000

202 005,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

05 02

99.3.00.80012

200

202 005,34

Благоустройство

956

05 03

00.0.00.00000

000

21 480,00

Прочие непрограммные расходы

956

05 03

99.3.00.00000

000

21 480,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

956

05 03

99.3.00.80012

000

21 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

05 03

99.3.00.80012

200

21 480,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

956

08 00

00.0.00.00000

000

1 541 340,66

Культура

956

08 01

00.0.00.00000

000

1 541 340,66

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

956

08 01

99.2.00.00000

000

1 541 340,66

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

956

08 01

99.2.00.80004

000

977 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956

08 01

99.2.00.80004

100

977 300,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

956

08 01

99.2.00.80005

000

564 040,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

08 01

99.2.00.80005

200

563 040,66

Иные бюджетные ассигнования

956

08 01

99.2.00.80005

800

1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

956

10 00

00.0.00.00000

000

100 000,00

Пенсионное обеспечение

956

10 01

00.0.00.00000

000

100 000,00

Прочие непрограммные расходы

956

10 01

99.3.00.00000

000

100 000,00

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

956

10 01

99.3.00.80013

000

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

956

10 01

99.3.00.80013

300

100 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

956

14 00

00.0.00.00000

000

259 658,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

956

14 03

00.0.00.00000

000

259 658,00

Прочие непрограммные расходы

956

14 03

99.3.00.00000

000

259 658,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

956

14 03

99.3.00.80009

000

259 658,00

Межбюджетные трансферты

956

14 03

99.3.00.80009

500

259 658,00

Итого:



 

 

5 157 960,55

 

Приложение 13

к решению Думы Новолетниковского муниципального

образования от 26января  2018  года № 17

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы

Новолетниковского муниципального образования от 21  декабря 2017 года № 13

«Об утверждении бюджета Новолетниковского

муниципального образования  на 2018 год

и  на плановый период 2019 и 2020 годов»»

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год

 

Наименование

Код

Сумма

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

547 438,55

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

956 01 03 00 00 00 0000 000

0,00

Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 000

0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 700

0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 10 0000 710

0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 800

0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 10 0000 810

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

547 438,55

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

- 4 610 522,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

- 4 610 522,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

- 4 610 522,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

- 4 610 522,00

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

5 157 960,55

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

5 157 960,55

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

5 157 960,55

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

5 157 960,55

рублей


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Новолетниковского муниципального образования от 26 января  2018 года № 17 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13 «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

1.Субъект правотворческой инициативы:

Проект решения Думы Новолетниковского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13 «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект решения) разработан Финансовым управлением Зиминского районного муниципального образования (далее – финансовое управление) и вносится в Думу Новолетниковского муниципального образования администрацией Новолетниковского муниципального образования.

2.Правовое основание принятия проекта решения:

Статья 11 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Статья 31 Устава Новолетниковского муниципального образования, статья 21 Положения «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29 апреля 2016 года № 131.

3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия:

Бюджет Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утвержден решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13 «Об утверждении бюджета Новолетниковского  муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Целесообразность принятия проекта решения обусловлена необходимостью:

- внесением остатков средств прошлого года;

- уточнением плановых показателей расходной частей местного бюджета;

- уточнением плановых показателей источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета;

- уточнением текстовой части решения о местном бюджете на текущий финансовый год.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:

Предметом правового регулирования проекта решения является утверждение параметров бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее - местный бюджет) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - плановый период).

5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта.

Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов за исключением тех, которые указаны в тексте решения.

6. Иные сведения:

Иные сведения представляют собой описание предлагаемых изменений решения Думы о бюджете, расходов местного бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.

Изменение расходной части местного бюджета

Решением Думы предлагается увеличить расходную часть местного бюджета на 2018 год на сумму  547 тыс. рублей и утвердить в объеме 5 158 тыс. рублей, а также внести следующие изменения:

- уменьшить план по расходам на оплату труда и начисления на нее в сумме 52 тыс. рублей;

- увеличить план по расходам на коммунальные услуги сумме 67 тыс. рублей;

- увеличить план по расходам на работы, услуги по содержанию имущества в сумме 532 тыс. рублей;

 

Изменение дефицита местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета

Учитывая произведенные изменения  расходной части местного бюджета, дефицит бюджета на 2018 год составил 547 тыс. рублей или 62,1 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение дефицита бюджета Новолетниковского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Новолетниковского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2018 года составила 547 тыс. рублей.

Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей.

 

 

 

 

Глава Новолетниковского

Муниципального образования                                                                             С.Н. Быкова

 

 
Яндекс.Погода
Баннер

Notice: Undefined variable: menuSub in /home/rzima/rzima.ru/docs/modules/mod_f2caccordion/tmpl/default.php on line 28

Для участников СВО

Новости

Администрация Зиминского района

Дума Зиминского муниципального района

Архитектура и градостроительство

Общественная палата

Реализация региональных планов, концепций, стратегий в интересах женщин и детей

Комитет по образованию администрации Зиминского района

Контрольно-счетная палата

Зиминский район

ФИНАНСЫ

Противодействие коррупции

События

Актуально

Экономика

Сельское хозяйство

Инициативные проекты

Общество

Комитет по управлению муниципальным имуществом

ВЫБОРЫ

Сельские поселения

Муниципальные услуги и функции

Народные инициативы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Архивный отдел

МО МВД России "Зиминский"

ГО И ЧС

ОХРАНА ТРУДА

КУЛЬТУРА

Молодежная политика и спорт

Совет женщин Зиминского района

Административная комиссия

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Муниципальные программы

Найди меня, мама

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений

Извещения и объявления о предоставлении земельных участков

НАЛОГОВАЯ

«Раскрытие информации регулируемыми организациями по приказу от 15.05.2013 г № 129»

Муниципальные учреждения

Центр занятости населения

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии

Информация ФСС

Фонд "Пульсар"

Противодействие терроризму и экстремизму

Всероссийская перепись населения 2021 года

Служба Гостехнадзора Иркутской области

Защита прав потребителей

Муниципальный контроль

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Баннер
Баннер
Баннер