Российская Федерация Иркутская область Зиминский район Новолетниковское муниципальное образование
Дума
РЕШЕНИЕ
от «28» марта 2018 года № 29 с. Новолетники
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13 «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
|
|
Рассмотрев представленный администрацией Новолетниковского муниципального образования проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13 «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Думы Зиминского муниципального района от 20 декабря 2017 года № 281 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом Новолетниковского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29 апреля 2016 года № 131, Дума Новолетниковского муниципального образования
РЕШИЛА:
- Внести изменения и дополнения в решение Думы бюджета Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 748 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 3 867 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 331 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 3 536 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 295 тыс. рублей.
размер дефицита бюджета в сумме 547 тыс. рублей или 62,1 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что превышение дефицита бюджета Новолетниковского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Новолетниковского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2018 года составила 547 тыс. рублей.
Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей».
1.2. Приложения 1, 5, 7, 9, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Новолетниковского муниципального образования «Сельские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава Новолетниковского
муниципального образования С.Н. Быкова
Председатель Думы Новолетниковского
муниципального образования С.Н. Быкова
Приложение 1
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 28 марта 2018 года № 29
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Прогнозируемые доходы бюджета Новолетниковского муниципального
образования на 2018 год
рублей
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
881 100,00 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
293 100,00 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
293 100,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
293 100,00 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
411 500,00 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
411 500,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
167 100,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
1 600,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
275 300,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
-32 500,00 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
160 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
30 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
30 000,00 |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
130 000,00 |
|
Земельный налог с организаций |
000 1 06 06030 00 0000 110 |
100 000,00 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06033 10 0000 110 |
100 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц |
000 1 06 06040 00 0000 110 |
30 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06043 10 0000 110 |
30 000,00 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
3 500,00 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
3 500,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
13 000,00 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
13 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
13 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
13 000,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
3 866 422,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
3 866 422,00 |
|
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 10000 00 0000 151 |
3 123 142,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 00 0000 151 |
3 123 142,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
3 123 142,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
119 300,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
3 003 842,00 |
|
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) |
000 2 02 20000 00 0000 151 |
137 000,00 |
|
Прочие субсидии |
000 2 02 29999 00 0000 151 |
137 000,00 |
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
000 2 02 29999 10 0000 151 |
137 000,00 |
|
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив |
000 2 02 29999 10 0000 151 |
137 000,00 |
|
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 30000 00 0000 151 |
74 400,00 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 00 0000 151 |
700,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 10 0000 151 |
700,00 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
000 2 02 30024 10 0000 151 |
700,00 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 35118 00 0000 151 |
73 700,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 35118 10 0000 151 |
73 700,00 |
|
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
000 2 02 40000 00 0000 151 |
531 880,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
000 2 02 49999 00 0000 151 |
531 880,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
000 2 02 49999 10 0000 151 |
531 880,00 |
|
Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений |
000 2 02 49999 10 0000 151 |
531 880,00 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
4 747 522,00 |
Приложение 5
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 28 марта 2018 года № 29
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2018 год
рублей
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма |
|||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
1 967 736,51 |
|||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
429 562,28 |
|||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 492 098,23 |
|||||
Резервные фонды |
01 |
11 |
3 000,00 |
|||||
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
43 076,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
73 700,00 |
|||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
73 700,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
49 660,00 |
|||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
49 660,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
942 380,04 |
|||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
942 380,04 |
|||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
360 485,34 |
|||||
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
339 005,34 |
|||||
Благоустройство |
05 |
03 |
21 480,00 |
|||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
1 541 340,66 |
|||||
Культура |
08 |
01 |
1 541 340,66 |
|||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
100 000,00 |
|||||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
100 000,00 |
|||||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
00 |
259 658,00 |
|||||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
259 658,00 |
|||||
Всего |
|
|
|
|
|
5 294 960,55 |
||
Приложение 7
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 28 марта 2018 года № 29
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год
рублей
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма |
Непрограммные расходы |
99.0.00.00000 |
000 |
00 00 |
5 294 960,55 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
99.1.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 995 360,51 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
99.1.01.00000 |
000 |
00 00 |
429 562,28 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.01.80001 |
000 |
00 00 |
429 562,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.01.80001 |
100 |
00 00 |
429 562,28 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.01.80001 |
100 |
01 00 |
429 562,28 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
99.1.01.80001 |
100 |
01 02 |
429 562,28 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
99.1.04.00000 |
000 |
00 00 |
1 491 398,23 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.04.80001 |
000 |
00 00 |
1 150 703,95 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80001 |
100 |
00 00 |
1 150 703,95 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80001 |
100 |
01 00 |
1 150 703,95 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80001 |
100 |
01 04 |
1 150 703,95 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
99.1.04.80002 |
000 |
00 00 |
340 694,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80002 |
100 |
00 00 |
14 400,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
100 |
01 00 |
14 400,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
100 |
01 04 |
14 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.04.80002 |
200 |
00 00 |
324 292,28 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
200 |
01 00 |
324 292,28 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
200 |
01 04 |
324 292,28 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.1.04.80002 |
800 |
00 00 |
2 002,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
800 |
01 00 |
2 002,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
800 |
01 04 |
2 002,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
99.1.05.00000 |
000 |
00 00 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.05.73150 |
200 |
00 00 |
700,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.05.73150 |
200 |
01 00 |
700,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.05.73150 |
200 |
01 04 |
700,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
99.1.06.00000 |
000 |
00 00 |
73 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.06.51180 |
100 |
00 00 |
71 400,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
100 |
02 00 |
71 400,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
100 |
02 03 |
71 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.06.51180 |
200 |
00 00 |
2 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
200 |
02 00 |
2 300,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
200 |
02 03 |
2 300,00 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
99.2.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 541 340,66 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
99.2.00.80004 |
000 |
00 00 |
977 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.2.00.80004 |
100 |
00 00 |
977 300,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80004 |
100 |
08 00 |
977 300,00 |
Культура |
99.2.00.80004 |
100 |
08 01 |
977 300,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
99.2.00.80005 |
000 |
00 00 |
564 040,66 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.2.00.80005 |
200 |
00 00 |
563 040,66 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
200 |
08 00 |
563 040,66 |
Культура |
99.2.00.80005 |
200 |
08 01 |
563 040,66 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.2.00.80005 |
800 |
00 00 |
1 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
800 |
08 00 |
1 000,00 |
Культура |
99.2.00.80005 |
800 |
08 01 |
1 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
99.3.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 758 259,38 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
99.3.00.80009 |
000 |
00 00 |
259 658,00 |
Межбюджетные трансферты |
99.3.00.80009 |
500 |
00 00 |
259 658,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
99.3.00.80009 |
500 |
14 00 |
259 658,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
99.3.00.80009 |
500 |
14 03 |
259 658,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.3.00.80010 |
800 |
00 00 |
3 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80010 |
800 |
01 00 |
3 000,00 |
Резервные фонды |
99.3.00.80010 |
800 |
01 11 |
3 000,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
99.3.00.80011 |
000 |
00 00 |
942 380,04 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80011 |
200 |
00 00 |
942 380,04 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
99.3.00.80011 |
200 |
04 00 |
942 380,04 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
99.3.00.80011 |
200 |
04 09 |
942 380,04 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
99.3.00.80012 |
000 |
00 00 |
222 101,34 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80012 |
200 |
00 00 |
222 101,34 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99.3.00.80012 |
200 |
05 00 |
222 101,34 |
Коммунальное хозяйство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 02 |
200 621,34 |
Благоустройство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 03 |
21 480,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
99.3.00.80013 |
000 |
00 00 |
100 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99.3.00.80013 |
300 |
00 00 |
100 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
99.3.00.80013 |
300 |
10 00 |
100 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
99.3.00.80013 |
300 |
10 01 |
100 000,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
99.3.00.80016 |
000 |
00 00 |
49 660,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80016 |
200 |
00 00 |
49 660,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.3.00.80016 |
200 |
03 00 |
49 660,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
99.3.00.80016 |
200 |
03 09 |
49 660,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
99.3.00.80022 |
000 |
00 00 |
43 076,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80022 |
200 |
00 00 |
43 076,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80022 |
200 |
01 00 |
43 076,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
99.3.00.80022 |
200 |
01 13 |
43 076,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.S2370 |
200 |
00 00 |
138 384,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99.3.00.S2370 |
200 |
05 00 |
138 384,00 |
Коммунальное хозяйство |
99.3.00.S2370 |
200 |
05 02 |
138 384,00 |
Всего |
|
|
|
5 294 960,55 |
Приложение 9
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 28 марта 2018 года № 29
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)
рублей
Наименование |
КВСР |
РзПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма |
Администрация Новолетниковского МО |
956 |
00 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
5 294 960,55 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
956 |
01 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 967 736,51 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
956 |
01 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
429 562,28 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.00.00000 |
000 |
429 562,28 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.01.00000 |
000 |
429 562,28 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
000 |
429 562,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
100 |
429 562,28 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
956 |
01 04 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 492 098,23 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 04 |
99.1.00.00000 |
000 |
1 492 098,23 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
956 |
01 04 |
99.1.04.00000 |
000 |
1 491 398,23 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
000 |
1 150 703,95 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
100 |
1 150 703,95 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
000 |
340 694,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
100 |
14 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
200 |
324 292,28 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
800 |
2 002,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
956 |
01 04 |
99.1.05.00000 |
000 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.05.73150 |
200 |
700,00 |
Резервные фонды |
956 |
01 11 |
00.0.00.00000 |
000 |
3 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
01 11 |
99.3.00.00000 |
000 |
3 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 11 |
99.3.00.80010 |
800 |
3 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
956 |
01 13 |
00.0.00.00000 |
000 |
43 076,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
01 13 |
99.3.00.00000 |
000 |
43 076,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
956 |
01 13 |
99.3.00.80022 |
000 |
43 076,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 13 |
99.3.00.80022 |
200 |
43 076,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
956 |
02 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
73 700,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
956 |
02 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
73 700,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
02 03 |
99.1.00.00000 |
000 |
73 700,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
956 |
02 03 |
99.1.06.00000 |
000 |
73 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
100 |
71 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
200 |
2 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
956 |
03 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
49 660,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
956 |
03 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
49 660,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
03 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
49 660,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
956 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
000 |
49 660,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
200 |
49 660,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
956 |
04 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
942 380,04 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
956 |
04 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
942 380,04 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
04 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
942 380,04 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
000 |
942 380,04 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
200 |
942 380,04 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
956 |
05 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
360 485,34 |
Коммунальное хозяйство |
956 |
05 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
339 005,34 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
05 02 |
99.3.00.00000 |
000 |
339 005,34 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
000 |
200 621,34 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
200 |
200 621,34 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 02 |
99.3.00.S2370 |
200 |
138 384,00 |
Благоустройство |
956 |
05 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
21 480,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
05 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
21 480,00 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
956 |
05 03 |
99.3.00.80012 |
000 |
21 480,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 03 |
99.3.00.80012 |
200 |
21 480,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
956 |
08 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 541 340,66 |
Культура |
956 |
08 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 541 340,66 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
956 |
08 01 |
99.2.00.00000 |
000 |
1 541 340,66 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
000 |
977 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
100 |
977 300,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
000 |
564 040,66 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
200 |
563 040,66 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
800 |
1 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
956 |
10 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
100 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
956 |
10 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
100 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
10 01 |
99.3.00.00000 |
000 |
100 000,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
000 |
100 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
300 |
100 000,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
956 |
14 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
259 658,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
956 |
14 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
259 658,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
14 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
259 658,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
000 |
259 658,00 |
Межбюджетные трансферты |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
500 |
259 658,00 |
Итого: |
|
|
|
|
5 294 960,55 |
Приложение 13
к решению Думы Новолетниковского муниципального
образования от 28 марта 2018 года № 29
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год
Наименование |
Код |
Сумма |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
547 438,55 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
956 01 03 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 000 |
0,00 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 700 |
0,00 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 710 |
0,00 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 800 |
0,00 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 810 |
0,00 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
547 438,55 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
- 4 747 522,00 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
- 4 747 522,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
- 4 747 522,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
- 4 747 522,00 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
5 294 960,55 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
5 294 960,55 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
5 294 960,55 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
5 294 960,55 |
рублей
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Новолетниковского муниципального образования от 28 марта 2018 года № 29 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13 «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
1.Субъект правотворческой инициативы:
Проект решения Думы Новолетниковского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13 «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект решения) разработан Финансовым управлением Зиминского районного муниципального образования (далее – финансовое управление) и вносится в Думу Новолетниковского муниципального образования администрацией Новолетниковского муниципального образования.
2.Правовое основание принятия проекта решения:
Статья 11 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Статья 31 Устава Новолетниковского муниципального образования, статья 21 Положения «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29 апреля 2016 года № 131.
3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия:
Бюджет Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утвержден решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 13 «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Целесообразность принятия проекта решения обусловлена необходимостью:
- уточнением плановых показателей доходной и расходной частей местного бюджета;
- уточнением плановых показателей источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета;
- уточнением текстовой части решения о местном бюджете на текущий финансовый год.
4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Предметом правового регулирования проекта решения является утверждение параметров бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее - местный бюджет) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - плановый период).
5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта.
Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов за исключением тех, которые указаны в тексте решения.
6. Иные сведения:
Иные сведения представляют собой описание предлагаемых изменений решения Думы о бюджете, расходов местного бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
Изменение доходной части
Решением Думы предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов местного бюджета на 137 тыс. рублей и утвердить в сумме 4 748 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы планируются в объеме 881 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в местный бюджет планируются в объеме 3 867 тыс. рублей, что на 137 тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.
Изменение расходной части местного бюджета
Решением Думы предлагается увеличить расходную часть местного бюджета на 2018 год на сумму 137 тыс. рублей и утвердить в объеме 5 295 тыс. рублей, а также внести следующие изменения:
- увеличить план по расходам на работы, услуги по содержанию имущества в сумме 137 тыс. рублей.
Изменение дефицита местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета
Учитывая произведенные изменения доходной и расходной частей местного бюджета, дефицит бюджета на 2018 год составил 547 тыс. рублей или 62,1 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета Новолетниковского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Новолетниковского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2018 года составила 547 тыс. рублей.
Дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей.
Глава Новолетниковского
Муниципального образования С.Н. Быкова